借利润分配未分配利润, 贷应交税费、应交增值税进项
老师,银行手续费发票是专票,我没做进项,按普票来做的,现在拿到专票了,怎么调账呢?当时做的时候每一笔都是分开做的分录,现在怎么调,一张一张调还是合在一起调
老师,6月份时公司账上收到一笔法院退回的诉讼费2000,当时付是现金付出的(6月没有收到其他附件),我6月凭证就做了 借 银行存款2000 贷 营业外收入 2000,现在想把这笔凭证调整下,这个2000做到管理费用中去,那我这6月这笔凭证现在该怎么来做?谢谢!
老师,请问我们公司有好几笔生产车间的环保工程款在13年的时候开始付了一笔款,在18年完工并付完款,但是当时没有做账,现在要在2021年补做这笔款项,应该怎么做账?请具体说明一下。谢谢!
老师你好,查账时发现18年有一笔把普票当成专票记进项税了,现在怎么做调整,当时凭证是这样的,请老师指导一下现在怎么做!谢谢
19年有笔利息收入没记 ,21年4月发现后做了一笔调整,但是现在做21年报表的时候发现从4月开始 收入费用表和资产负债表中的本期盈余数不一致 正好差了这笔利息的金额,想问一下这样报表出来是不是不对?是否是当时利息调整那笔做错了,我现在应该怎么做呢?谢谢老师!