同学您好 进口货物应纳的关税税额=(1000000%2B1000%2B2000%2B1000)*7.3*10%=732,920 消费税税额=(1000000%2B1000%2B2000%2B1000)*7.3*(1%2B10%)*15%/(1-15%)=1,422,727.06 进口环节增值税税额=(1000000%2B1000%2B2000%2B1000)*7.3*(1%2B10%)*13%/(1-15%)=1,233,030.12
甲工业企业为增值税一般纳税人,本年7月进口A材料,海关核定的货价为145000美元,货物运抵我国关境内输入地点起卸前的包装费为2000美元,运费为3000美元,保险费为500美元。当日汇率为1美元=6元人民币。进口关税税率为15%,进口增值税税率为13%,材料按实际成本核算。计算甲工业企业当月进口货物的应纳关税和应纳进口环节增值税
某进出口公司从日本进口甲醛17吨,海关核定的货价为156000美元,货物运抵我国关境内输入地点起卸前运费为3000美元,保险费为1000美元。当日汇率为1美元=6.5人民币。进口关税税率为10%,进口增值税税率为13%1、要求计算某公司进口甲醛的应纳关税和应纳进口环节增值税2、编制该业务的会计分录
某进出口公司从日本进口甲醛17吨,海关核定的货价为156000美元,货物运抵我国关境内输入地点起卸前运费为3000美元,保险费为1000美元,当日汇率1美元等于6.5(1)计算某公司进口甲醛应纳关税和应纳进口环节增值税(2)编制该业务的会计分录
乙公司为增值税一般纳税人,本年6月进口高档化妆品一批,海关核定的货价为100万美元,货物运抵我国关境内输入地点起卸前的包装费为1000美元,运费为2000美元,保险费为1000美元。当日汇率为1美元=7.3元人民币,进口关税税率为10%,进口增值税税率为13%,进口消费税税率为15%。甲公司当月进口货物应纳的关税税额为_______元、消费税税额为_______元、进口环节增值税税额为_______元(计算结果保留小数点后两位)
某进出口公司进口货物一批,经海关审定的货价为160万美元。另外,运抵我国关境内输入地点起卸包装费10万美元,运输费7万美元,保险费3万美元。假设人民币汇价为1美元=6.50元人民币:该批货物的进口关税税率为20%;消费税税率为10%;增值税税率为17%,计算进口该批摩托车关税完税价格、应缴纳的关税、消费税,增值税税额。
(1)2023年12月11日,长城公司向光明公司销售一批不含税价格为2000万元的产品,产品成本为1500万元。合同约定光明公司收到后3个月内若发生质量问题可退货。截至2023年12月31日,上述产品未发生退回。根据经验,该产品的退货率为10%。写出相关会计分录及递延所得税
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含税价为200万元的产品,成本150万元,合同约定乙公司收到产品后3个月内若发现质量问题可退货。根据以往经验,退健率为12%。截至2021 年 12月31日,未发生退货,甲公司根据最新情况重新预计产10% 写出会计分录及确认递延所得税资产和递延所得税负债相关分录
什么是善意占有?给我举个例子。
您好,老师,外贸出口企业首次核查资料中:涉及出口退(免)税申报的相关进项税额是否已经转出,上面这句话是什么意思?退税时这句话主要是核查什么?我这边需要怎样应对?
老师,公司租的车,月租费每个月600元,租的个人的车没有发票,能入账吗,企税让税前扣除吗?
事业单位的停车场,停车费智能软件扣除相应比例的手续费后将收取到的停车费转给事业单位,那么事业单位将这个停车费上缴国库时,如何上缴,避免存在坐支现象。例如收入10000元停车费,手续100元,那么记账时,是把10000元作为全额收入(包括手续费金额在内)记为收入,还是记停车费收入为9900元,然后直接上缴9900。
出口转内销,税务系统自检,显示原购货发票不存在,这个是怎么回事
面试问题:明天最后一轮面试了,人事总监面的,财务主管岗位,这个人事总监一般会问哪些问题?针对的问题我应该怎么回答好。有过经验的老师,可否分享一下
老师你好,我A公司销售空调并同时安装税率13%,现在想设立一个子公司或个体户负责安装的话税率是9%吗开票内容是按建筑安装么?还是劳务*安装?然后甲公司只负责销售税率13%,这样拆分业务是合理的还是不合理?销售及安装价格是真实的,合同也拆分签,这样算不算合理避税? 还有跨省销售空调并安装是否要开外管证?
老师临时工工资是按劳务报酬申报吗?