借预付账款贷银行存款 借管理费用等 贷预付账款 如果是这个月发生的业务,你可以直接做费用,然后下一个月发票到了再红虫费用再做发票的
这个月货发出去了,对方钱没付,发票我们没开,下个月款进来了,发票开出去,这两个月的账怎么做呢
这个月付出去了钱,但没收到发票,如果下个月才给开的话,怎么做账
老师,公司的管理费用对于发票下个月才能开出来,这种情况我们公司怎么做账,钱是这个月付出去的
这个月公司钱付出去了,但发票下个月才开,请问怎么做账
老师,请问,生产企业一部分商品发出去了,但是要下个月或者下下个月才对账收款开发票,请问当月怎么做账?
非董孝彬老师勿扰,接着说:我们现在什么数据也没有,只有盘点的数量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我现在比对的:某一个材料2970个数量,系统没有采购记录,这可能是在没用系统之前手工采购的。
老是好我想问一下,中级经济法,第五章怎么没有课件呢,讲义也没有。啥时候上
请问老师,员工没有银行卡,老板用微信支付了,公账报销的时候怎么做账呢
老师,印花税公式是这样算吗? 印花税=(购货成本+销售收入)*0.03%, 但是我看之前的申报表是只拿销售收入×0.03%呢?
想问一下公司一般户可以发工资的吗?不是代发,一笔一笔的转可以的吗?
科目余额表问题。社会保险费一栏。纸上的本年累计借方与贷方余额是不一致。可录入时,是同步的怎么改??
请老师帮忙解答一下,为什么要除以2,谢谢
员工出去旅游,住宿费和餐费可以做福利费吧,需要交个税吗
老师,第五章第五节筹资实务创新考的概率大么?
老师您好,我想向您请教一个问题。一个老板的成本票当中。有些是无票,有些是白条。那么像这样的情况在。计算企业所得税的时候,是在哪个项目里面进行填写调增项目?
老师,可以讲清楚一点吗,看不懂
所以这个月怎么做账,下个月发票到了怎么做账
借管理费用,贷银行 借其他应付款,借管理费用负数 借管理费用贷其他应付款, 第一个是当月的,第二个是下个月的。第三个也是下一个月的。
这种也很适合当月支出费用,不确定对方是否会开发票给我们的情况,我们公司经常有这种情况,费用付出去了,但是发票不确定有没有
是啊 可以的 权责发生制做的
好的,谢谢老师为我解决了一个难题
不用客气早点休息