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老师 我现在申报增值税,4月有退票 在系统上已经做完了 请问老师我在申报的时候是不是就只填写4月的正数发票金额就可以了 退票 和负数是不是就不体现在申报表里了

2022-05-05 11:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-05 11:04

你好,申报的时候增值税是填写你实际开票金额,包含退票和负数发票金额

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快账用户8058 追问 2022-05-05 11:06

可是 我看电子税务局没有退票金额呢

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齐红老师 解答 2022-05-05 11:07

你好,你的报表是直接取数的是吧,报表直接取数的取得就是你实际开票金额

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快账用户8058 追问 2022-05-05 11:09

报表取数是包括退票金额的 取得的数不是4月实际开票金额和应缴税额

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齐红老师 解答 2022-05-05 11:11

那你要看下是取数是不是有问题,如果不是实际的开票金额,你的负数就没包含在里面,不相当于你增加了开票收入了

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你好,申报的时候增值税是填写你实际开票金额,包含退票和负数发票金额
2022-05-05
你好对的 就是在原先正数的位置填写负数
2023-10-01
您好!不建议这样,建议你以后有不开票的,就少申报这部分。
2019-11-14
你好 ;  电子税务局 -   一般退抵税管理 模块里面去申请退税才行的  
2021-08-19
你好!针对你这笔业务是在3月把税交了,4月补开票,在4月开票后申报表中就在未开票收入那里填入负数,而在开票数据里面填入正数,这样一正一负,在4月就不用交税了,实际上这笔业务在3月提前把税交了
2019-08-08
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