你好,申报的时候增值税是填写你实际开票金额,包含退票和负数发票金额

老师你好,就是退税申报,我们是月底把进项发票认证,同时开出了销项发票,那么在下个月初申报的时候,就是已经把这个数据申报了,那么如果下个月没有进行退税申报,是隔了几个月在退税申报,那后续申报后就不需要填写什么了把,就直接等退税款到账,我们做好入帐就行了吧
老师,我们公司在2021年11月申报出口的,请问要退税的话是不是要在4月30日之前完成,现在还有这种申报期限吗?这是公司的第一笔退税,请问我是不是要在4月15日之前完成才行,否则不能享受退税了,也就是说在申报了3月的增值税后就要申报退税了,要在3月份申报的增值税中申报出口的那个销售收入,然后把进项发票认证在3月才能在4月退税
老师 我现在申报增值税,4月有退票 在系统上已经做完了 请问老师我在申报的时候是不是就只填写4月的正数发票金额就可以了 退票 和负数是不是就不体现在申报表里了
老师我想问下,增值税纳税申报表当时根据系统自动获取的数据,就直接申报缴纳税款了,现在要填加不开票收入数据,申报表不能作废是不只能更正填报数据,那我交了的税款他是给我退回还是说按我更正的数据,核定补缴税款
老师,我1月份开了免税发票,申报的时候再免税一栏填写了,2月份发现开错了,就红冲了,但是纳税申报里面没有填写,我现在更正,是不是在纳税申报相同的地方填写负数呢,下面图片是1月申报的,我现在更正申报是不是填写成负数
新到一家公司做财务,公司的营业执照也没下来,现在在跟实操学做帐,请问我需要购买财税系统吗,后期申报企业所得税,或者增值税,直接从财务系统导出,是不是更快捷
问下,现在跟着之前的课程学筹建期的会计凭证,这是要同步做帐在送的软件里吗?
老师,建筑企业开具不征税发票,还是需要缴纳2%增值税嘛
金属制品增值税税负率多少合适 所得税税负率多少合适
总分公司性质,目前公司业务都在分公司,总公司不产生业务,但总分公司都需要申报增值税报表、财务报表、企业所得税报表,目前企业所得税报表是汇总到总公司申报的,增值税报表没有办理汇总手续,那么总公司增值税报表和财务报表是否可以填零还是要跟着分公司一样的数据填报。
老师,如果前11个利润只有100w,,但12月份调账后有400w,这样有风险吗
社保基数申报年度工资是按照个税系统里的所属期25.1-12月的累积收入除以12取数吗,如果该员工只上了两个月班就合计➗2这样算对吗?
金税四期各项财务数据比例是多少?什么比例范围内不回去预警
社保基数月均工资是按照个税申报系统里的25.1-12月属期的合计数除以12吗
关于社保基数:每一年我们都是按照上一年度个税系统里完整年度属期工资申报的,因为都是次月发放,比如说:属期25.1-12月实际就是24.12-25.11月的工资,但是发放月是25.1-12月,您能理解吧?社保基数就是按照这个算的申报,会计成本也是按照这个全部计入25年度的,25.12月的工资就记入了26年度了,我就想问下,这个有什么大问题?也不存在虚假申报,就是一直都是这么申报的,完整的12个月的工资算的月均呀,税务对比数据不也是跟个税系统比对吗?
可是 我看电子税务局没有退票金额呢
你好,你的报表是直接取数的是吧,报表直接取数的取得就是你实际开票金额
报表取数是包括退票金额的 取得的数不是4月实际开票金额和应缴税额
那你要看下是取数是不是有问题,如果不是实际的开票金额,你的负数就没包含在里面,不相当于你增加了开票收入了