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老师好、对方退货我们开了负数发票,冲了应收,主营业务收入和销项税金,结果现在应收贷方挂了几块钱,我怎么处理啊

2022-05-05 12:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-05 12:43

你好同学,可以把它调平,或者暂时转到预收账款里

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快账用户3498 追问 2022-05-05 12:45

老师,这个合同100万回了50万,退货开负数开了51万,应收现在是贷方1万,这个具体我怎么做分录

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齐红老师 解答 2022-05-05 12:48

你好,你可以借应收账款贷预收账款。

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快账用户3498 追问 2022-05-05 12:50

老师我放到营业外收入行不

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齐红老师 解答 2022-05-05 12:51

你好,嗯也是可以的,那就是后期咱就不再管这笔钱了,也是可以的。

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你好同学,可以把它调平,或者暂时转到预收账款里
2022-05-05
你好,结果现在应收多了几块钱,是什么原因导致的呢 
2022-05-05
借:库存商品 借:主营业务成本  负数
2025-06-11
同学你好 是这样的 没有错误
2023-11-23
软件做账的最好不要这么做,之前的分录不变,金额是负数。
2023-12-20
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