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(销项税额)2019年9月宏基公司发生如下销售业务(1)1日,向一般纳税人销售自产货物一批,开具增值税专用发票5份,注明价款1500000万元,税款195000元。因销售货物提供运输劳务,收取运费5650元,开具普通发票5份。货款、税款及运费已收存银行。(2)2日,向小规模纳税人销售税率为13%的自产货物一批,开具增值税普通发票5份,价税合计56500元,款项已收存银行。(3)10日,按免抵退方式出口自产货物一批,开具出口发票1份,价款100000USD,汇率100USD=630RMB,款项未收。该出口货物的征税率为13%,退税率为11%。(4)15日,用成本为200000元,市价为250000元,税率为13%的自产货物对B公司投资,开具增值税专用发票1份,占B公司股份的20%(5)16日,用成本为40000元的自产新产品一批作为福利发放给职工,开具企业内部结算凭证,该新产品没有同类市场价格。(6)20日,为小规模纳税人委托加工税率为13%的货物一批,开具增值税普通发票1份,收取加工费、辅助材料费及税款合计11300元(7)21日,税务机关对公司的纳

2022-03-09 18:18
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2022-03-09
你好,题目要求做什么?
2022-03-21
你好,学员,具体哪里不清楚
2022-10-17
业务1可以抵扣进项税额 80*0.09=7.2 销项税是6/1.13*0.13=0.69
2022-04-05
你好,该企业应纳的增值税额=25*0.13-80*0.09+6/1.03*0.02-3.9+50*0.13+4*1.1*0.13-1.95+40*0.13+2/1.13*0.13+20*0.13-1/1.09*0.09
2022-04-13
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