你好,一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 五、清理净损益 1、如果是净收益 借::固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借::资产处置损益 贷:贷:固定资产清理

老师,您好,请教一下公司有辆车,已计提完折旧,卖了1000块钱,如何做账?折旧按净值为0计提的
购入关联方的固定资产,部分已计提完折旧年限,部分没有,有几个问题要请教一下老师 1、已计提完折旧年限的,不需要做任何处理,在金蝶系统里原值按照净残值入账,还是按照把之前的累计折旧和原值也都放进去系统资产卡片里呢?需不需要重新评估价值计提折旧? 2、未计提完折旧年限的,是按照以前计算的折旧继续计提吗,还是重新评估,另外入账是按照发票购买价值呢,还是将之前的原值和累计折旧计入,按净值入账? 谢谢老师~
老师 公司有辆老车 原值是38800,已经全部提完折旧30395,残值405 这辆车低价卖了,卖了一万块钱,过户开票了 这个账要怎么做
老师 公司有辆老车 原值是38800,已经全部提完折旧30395,残值405 这辆车低价卖了,卖了一万块钱,过户开票了 这个账要怎么做
您好老师,我们公司有一辆车,之前会计做账是计提折旧提到去年8月份没继续提了,还有6万多未提折旧, 这月公司把这辆车卖给别人了,这时候怎么做账啊
公司属于筹办前期尚未注册期间,总经理出差的费用没有发票,要怎样入账
老师您好,想咨询下企业所得税汇算清缴问题。比如25年底计提某费用1万元,结果2026年6月份才开票,金额为0.8万元,25年汇算清缴时调增1万元,因为没有在汇算清缴前取得发票,这个处理对吗?另外现在是不是还需要更正25年的申报表,账载1万,税务0.8,永久调增0.2。26年账面产生的–0.2计入当年损益就不用考虑调整了,请问是这样处理吗?如果26年实际开票1.2万,相当于25年少计提0.2万,更正25年申报表,账载1万,税务1.2万,调减0.2万,26年账面0.2万,做26年汇算清缴时调增0.2呢?
老师,请问,个体增值税未达起征点,那个应交的销项税应该怎么做分录,需要缴纳经营所得税吗
第一次做事业单位帐,如何发工资在人员信息一体化里如何操作?碰到人员信息不完整例如工资台帐里变动原因出现蓝字2006年工改,如何修正?然后工资核定,批量生成如何做?到预算一体化又如何上报财政并发放工资,具体步骤讲一下
像印花税 以及附加税 如果按季申报的话 3 6 9 12 申报,1 4 7 10 缴纳是吧
公司开来的加油发票啥的 直接做报销款可以吗 没有报销手续 啥的 直接一个发票就可以做报销款么 只有对公转账记录
老师你好,例如一季度计提企业所得税100.98,而在申报时候扣缴金额是100.99,那么这0.01在二季度该如何处理呢?
老师,我们4月份成立公司,季初资产总额肯定是0,但企业所得税申报不成功,说不能为0
我们深圳有家公司,老板让去查账,账都是代账做的,我应该从哪几个方面入手呢?
请教一下,如果比如这个月出口了,那我的收入就要这个月确认,增值税报表里面的收入填在未开票哪里,但是我采购的票可能要下个月才能进来,那我成本就要暂估了,退税的话就要等我采购票来了才能处理,是这样流程吧
老师,折旧已经计提完了,而且是按照净值为0计提的
借:银行存款等相关科目 贷:资产处置损益 应交税费
老师,发票如上,应交税费我如何计算?
增值税的 , 一般纳税人13% 小规模3%
这1000是含税收入是吧
你好,对的,你的理解是对的
那资产处置损益月末要结转到本年利润吗
资产处置损益月末要结转到本年利润
还有报税的时候要电子税局网站上要如何操作?
进入电子税务局-我要报税
我意思是填写与正常没有固定资产清理报税有何不同
没有区别,就是填写增值税那里
好的,谢谢
不客气,如果对解答满意可以五星好评哦