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老师好!4月份开了发票,备注是7月—12月的预收款,,这笔款4月份也没收,等5月份收,想问下老师,会计分录该怎么处理?

2022-05-06 15:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-06 15:53

同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费

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快账用户9671 追问 2022-05-06 15:54

这是预收款,做当月收入?

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齐红老师 解答 2022-05-06 15:54

同学,你好 当月开票,当月做收入

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快账用户9671 追问 2022-05-06 16:09

问下老师物业费一般是提前半年预收,1---6月的物业费6000元,4月开票,也收到了6000元,确认收入是 借方:银行存款6000 贷方:主营业务收入2830.38 应交税金—销项税339.62 预收账款2830

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齐红老师 解答 2022-05-06 16:10

同学,你好 嗯嗯,可以的

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同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2022-05-06
借应收账款 贷预收帐款、 应交税费、应交增值税销项。
2022-05-06
你好! 没有跨年,补充计提就可以了
2021-07-17
你好,同学 借,预收账款30 应收帐款32 贷,主营业务收入和销项税额62 借,主营业务成本28 贷,应付帐款等
2021-07-08
你好,五月份借应付账款贷银行存款,借应付账款贷制造费用,借制造费用贷应付账款。
2021-06-10
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