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老师,这个题第1小问分录是不是写错了,应该是借:工程物资300000,应交税费-应交增值税(进项税额)51000,贷:银行存款351000吧?

2022-05-06 21:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-06 21:52

你好,能提供一下具体的业务描述图片吗? 

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快账用户4397 追问 2022-05-06 21:57

就这个题

就这个题
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齐红老师 解答 2022-05-06 21:58

你好,因为这个是2015年的题目,当时建造仓库的工程物资进项税额还不可以抵扣呢 

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快账用户4397 追问 2022-05-06 22:00

直接记入工程物资的成本?什么时候开始可以抵扣的

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齐红老师 解答 2022-05-06 22:01

你好,是的。 全面营改增的时候(2016年5月份)可以抵扣

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快账用户4397 追问 2022-05-06 22:02

2016年5月之前是不是原材料本来是用来生产产品所以是计入了进项税的,但是被建造不动产领用,在当时的准则就相当于是改变了用途,用于非应税项目,所以要进项税转出,在2016年5月后不用进项转出了?

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齐红老师 解答 2022-05-07 07:36

你好,准确的来说是税法规定,而不是会计准则的规定

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快账用户4397 追问 2022-05-07 08:51

按税法说的,我上面说的对吗,还有时间节点对吗

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齐红老师 解答 2022-05-07 08:51

你好,按税法说是正确的

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你好,能提供一下具体的业务描述图片吗? 
2022-05-06
同学你好,你的这个题目是2015年,当时建造不动产的工程物资的进项税不能抵扣,要计入成本,后来全面营改增后,不动产的进项税也能够抵扣了,也就是说要改成你说的这样的分录
2022-05-05
同学你好, 不是的 借,固定资产清理 借,累计折旧 贷,固定资产 借,银行存款 贷,固定资产清理 贷,应交税费一应增一销项 最后将固定资产清理转出;
2021-01-05
同学,你好,你做的账务处理是,购进的商品先做库存商品了,发放的时候,再从库存商品转出去。 可以是可以,但是题目已经明确了是做福利发放,一般不做库存商品核算。 老师做的账务处理是,从收到发票那里开始的处理的。
2021-12-09
你好;       不对哦 ; 你这个待认证进项税应该做借方去; 怎么做贷方的; 你 具体是啥子业务的;描述下; 我看看怎么写   
2022-12-07
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