您好,这个是没事的,虽然这么规定,但是实务中好多企业工资和社保都不是一个基数了

老师,我们公司缴纳社保基数是最低的那一档,工资和社保应交的基数不一致,这个怎么处理
杭州现在的社保基数,等于工资总数或社保最低基数,哪个大取哪个,如果工资大,取工资数,那这个工资数是基本工资总数,还是应发工资总数,还是实发工资总数 如果工资总数等于社保基数的话,工资分基本公司和业绩,业绩每个月都不一样的,那应该怎么确定社保基数?
老师,国家规定社保基数和工资基数一直,那现在海南社保最低基数3925.8,但是实际工资只有3000,那怎么办?
老师,我们一般私人企业社保基数都是按最低基数来交的,没按实际工资基数来交。那上市公司的基数一般是怎么样的?
你好,我想问一下,工商年报单位缴费基数这块。假如公司员工一个交社保的,工资是3000。前年社保医保最低基数4000,去年6月份国家出台政策,去年的最低社保医保缴费基数4200,社保这边国家后期让把1月至5月的补交上,医保这边不让补交了。员工全年在职,那么去年的缴费基数是不是4200×12?第二个问题,假如去年社保最低缴费基数还是4200,医保最低缴费基数是4100那么涉及到社保是,缴费基数就是4200*12涉及到医保是。缴费基数就是4100*12是吗?谢谢你了,一共两个问题
借:材料费或者办公费 借:应交增值税—进项税额 贷:银行存款。不抵扣的话,做成借:应交税费——待抵扣进项税额 贷:应交增值税—进项税额。 和 借:材料费或者办公费 应交税费——待抵扣进项税额 贷:银行存款。不抵扣就不用管。 请问这两种分录方式都可以吗
老师,请问我们公司与银行签订借款合同需要交印花税吗
暂估入库,按不含税价录入吗?等下个月专票来了,账务上怎么处理
员工的辞退赔偿款是做成职工薪酬吗
小规模出售生产设备固定资产分录: 借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 收货款:借:银行存款 贷:固定资产清理 应付1%增值税时:借:营业外支出 借:固定资产清理 结转固定资产清理:借:营业外支出 贷:固定资产清理 贷:固定资产清理
老师您好,建筑服务里有机械租赁费吗
老师制造费用,以前遗留的余额,现在要怎么来处理呢
问下老板有两个公司,一个做贸易,一个做生产,生产的卖给贸易的开票好开吗?
客户开了发票,但又冲红了,这两张发票需要提供给我们吗?
有没有老师一项一项的教我做凭证,然后指导我把年报也做了
但是老板又想一致,这个怎么处理
相一致就从下个月,保持一致就行,但是其实这个就不太现实,因为每个人工资都不一样