你好,正常您不用汇算清缴的时候调整的,咱直接借主营业务收入,应交应交税费,应交增值税销项税额,贷应收账款。

老师,我们有笔费用去年支付的,今年6月份才给我们开的票,我在做去年汇算清缴的时候把这笔费用票给预估了,怎么处理
请问老师,我去年的发票今年三月份作废了,在年度汇算的时候营业收入要填把这份作废的减去吗?
老师,我去年开的发票,挂应收账款上,今年三月份作废了,这笔应收在汇算的时候要怎么处理?
请问老师,去年11月的收入发票,今年4月份作废重开了,钱在重开发票后对方才支付的,我这账要怎么做?还没有汇算清缴
老师,去年12月份账上暂估了一笔费用8万,借:管理费用——其他,贷应付账款——暂估款,今年5月份汇算也调整,账上这笔其他应付款怎么处理?
老师,您好,请问下差旅费一定要有餐费吗
第四季度预交所得税表里,要填已发放的成本费用,这个填全年发放工资吗包括奖金吗
成本计算中的约当产量是什么意思?适用于什么方面?
#提问#老师,我们现在季度申报的企业所得税申报表有两栏一是:已经计入成本费用职工薪酬,二是实际支付给职工的应付职工薪酬,这两栏需要填我们支付给个人的劳务报酬吗
老师您好,请问报表重分类怎么做呀?
收到保险公司款怎么记分录
请问老师做减资税务要查账吗?要看财务报表上哪些数?
老师,跨年的预收处理,现在税务找了,这个可以怎么解释?
老师:公司的未分配利润过大,应该如何调整,为公司节税?
老师 正常企业申报工资的时间 和做凭证的时候计提工资的时间是不是一致的 然后缴纳和发放工资就是按实际月份来做。(我对工资这块 具体时间概念有点迷糊 老师可以仔细说说吗 谢谢!
是在发票红冲的时候处理的,也就是今年三月份,但是,汇算的表要按去年12月的来
你汇算的话,您就按去年的业务操作就可以了,今年红冲的和去年的汇算清缴没有关系的。
我红冲的是去年的发票
你好,我明白你的意思,但是您发票是今年开出来的,所以他算到今年就可以了。
那么请问老师,我去年报表上的营业收入需要做调整吗?
你好同学,不需要的,你正常确定收入就可以。