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老师,我去年开的发票,挂应收账款上,今年三月份作废了,这笔应收在汇算的时候要怎么处理?

2022-05-07 12:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-07 12:21

你好,正常您不用汇算清缴的时候调整的,咱直接借主营业务收入,应交应交税费,应交增值税销项税额,贷应收账款。

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快账用户7317 追问 2022-05-07 12:24

是在发票红冲的时候处理的,也就是今年三月份,但是,汇算的表要按去年12月的来

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齐红老师 解答 2022-05-07 12:27

你汇算的话,您就按去年的业务操作就可以了,今年红冲的和去年的汇算清缴没有关系的。

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快账用户7317 追问 2022-05-07 12:27

我红冲的是去年的发票

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齐红老师 解答 2022-05-07 12:29

你好,我明白你的意思,但是您发票是今年开出来的,所以他算到今年就可以了。

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快账用户7317 追问 2022-05-07 12:31

那么请问老师,我去年报表上的营业收入需要做调整吗?

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齐红老师 解答 2022-05-07 12:33

你好同学,不需要的,你正常确定收入就可以。

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你好,正常您不用汇算清缴的时候调整的,咱直接借主营业务收入,应交应交税费,应交增值税销项税额,贷应收账款。
2022-05-07
您好,需要,这个是需要的
2022-05-07
你好,是的,您的理解完全可正确
2022-02-21
你好 红冲暂估分录 ,按发票入账 
2021-07-13
1.借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数 借主营业务成本负数贷库存商品负数 2.做营业外收支
2020-12-21
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