你好,正常您不用汇算清缴的时候调整的,咱直接借主营业务收入,应交应交税费,应交增值税销项税额,贷应收账款。
老师,我们有笔费用去年支付的,今年6月份才给我们开的票,我在做去年汇算清缴的时候把这笔费用票给预估了,怎么处理
请问老师,我去年的发票今年三月份作废了,在年度汇算的时候营业收入要填把这份作废的减去吗?
老师,我去年开的发票,挂应收账款上,今年三月份作废了,这笔应收在汇算的时候要怎么处理?
请问老师,去年11月的收入发票,今年4月份作废重开了,钱在重开发票后对方才支付的,我这账要怎么做?还没有汇算清缴
老师,去年12月份账上暂估了一笔费用8万,借:管理费用——其他,贷应付账款——暂估款,今年5月份汇算也调整,账上这笔其他应付款怎么处理?
老师,分录做错了。什么时候用红字,什么时候用相反分录?
请问每个月做账,先计提本月工资,在结转主营业务成本吗
高新技术企业中,有的公司使用的是研发支出科目,期末把不能资本化的支出转入管理费用(可能这个公司所有发生的研发支出都不能资本化),有的公司则直接使用研发费用科目,直接进当期损益。为啥会这样?
老师请问贴现怎么算的
已认证的发票,隔几个开了红字发票,如何入账,需要进项税转出吗
老师,商贸企业所得税税负率多少啊
老师,6月收到对方8万元发票,9月份支付对方9万 ,多支付的1万怎么做分录? 以后对方还会开发票过来(可能11月份才开)
9月份新成立一家小规模公司,对公账户突然进账增多,会不会容易引起税务的注意???
我司是机械租赁公司,从其他家公司租入吊机,如何做会计分录?
老师房产税和土地使用税可以只申报一个吗
是在发票红冲的时候处理的,也就是今年三月份,但是,汇算的表要按去年12月的来
你汇算的话,您就按去年的业务操作就可以了,今年红冲的和去年的汇算清缴没有关系的。
我红冲的是去年的发票
你好,我明白你的意思,但是您发票是今年开出来的,所以他算到今年就可以了。
那么请问老师,我去年报表上的营业收入需要做调整吗?
你好同学,不需要的,你正常确定收入就可以。