你好,在30栏填写实际缴纳的税款,填写增值税的,附加税的不用填写。

上个月异地按次预交了增值税3000元,附加税360元,本月申报的时候,增值税及附加税附表4上,没有自动带出数据,手动填写的数据的话,预缴这块是写本期发生增值税,还是增值税和附加税的合计数据?
网上纳税申报,我5月申报4月的报表,然后有预缴增值税,那我在填写增值税申报表时,附表中的增值税预交当期数要在当月增加吗?
上个月多交的增值税附加税,次月申报表怎么填
请问,上个月有预缴增值税及附加,这个月填增值报表的时候,附表四和附表五应该怎么填?
老师,请问上个月多交了增值税及附加税,这个月申报怎么处理
阿里平台开的软件服务费专票,我可以全额抵扣吗,我们有未报关视同内销和报关出口的货物
个税申报是本月(5月)申报上月(4月)发的工资,上月(4月)发的工资发的是(3月份)的工资,对吗
老师,财务年报24年和25年利润差异很大,这种会跳预警吗?
老师,2025年抖音收入,做的未票收入,2026年又要开发票,还有服务费发票,怎么账务处理,报税红冲未票收入,做账怎么处理
老师好,企业多少人以上要交残保金?
员工的餐费应该怎么入账呢?
老师,您好,解除合同补偿金需要申报个税吗
项目部发生的业务招待,汇算的时候哪些可以进去成本,哪些的在业务招待费里调整,
老师我们退税款已经下来了,然后税务局让我们改一笔报关单的编号,现在要求把之前的退税申报做负数退回,这个操作的界面可以截图看下吗
老师您好!我们公司报废固定资产电脑一台,卖了10元。发票怎么开啊?项目名称写哪个?税率是多少?
比方我上月交了增值税900.附加税108,我30栏是写900还是1008
你好,填写900就可以打。
那我修改后增值税500,附加税60,只填900的话,附加税不就多交了48
你好,你这个增值税给你退回吗?
还是留着以后抵扣,如果留着以后抵扣,你以后抵扣的时候,附表五里面有一个实际已交纳金额,在这里面填写。
没看到有实际已缴纳金额
你好13列的那个金额就是。
但是这个表好像是自动带出来的,填不了数
填不了的去税务局申报的