你好 预交的填写在预交税款行里

网上纳税申报,我5月申报4月的报表,然后有预缴增值税,那我在填写增值税申报表时,附表中的增值税预交当期数要在当月增加吗?
请问我在9月份已经预交了8月份未开发票的税额,然后这个月申报表(增值税纳税申报表)应该怎么填写申报啊?现在主表上自动显示应该缴纳的税额,应该怎么填写避免重复缴税?
上个月预交了增值税款,这个月的增值税纳税申报表应该怎么填写?
老师1月预缴的增值税,我到2月才申报缴纳的。请问我1月的账里面要体现我预缴的增值税,分录应该怎么写?借:应交增值税-未交增值税 贷:应交增值税-预缴增值税,下个月缴纳的时候 借:应交增值税-预缴增值税 贷:银行存款 是这样做的吗?
公司是卖猪肉的一般纳税人,增值税应该是全免的,上个月开了9个点的普票,这个月填增值税申报表的时候怎么填
老师好,从电子税务局查询到收取发票的数据,跟财务帐面的哪些数据有关系呢?谢谢
现有A企业销售矿泉水,B企业销售饮料,如果A也销售饮料并且从B处拿货,B也销售矿泉水从A处拿货,此时AB之间会有转账且相互开具发票,有没有什么问题
企业账上有应付职工薪酬未付,可以注销吗?
我们接单外发加工,中间赚差价,开出去加工费发票,会计科目怎么做?
外贸企业需要退税,平时开票开的零税率,那现在有两单不打算退了,外销发票要冲销吗重开吗?
之前做了延期收汇报告,现在收到钱了,是直接删除之前的报告吗?
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
看到吗?收到吗?
你看下我的表格,为何申报显示还要缴税的?
你好 你们是什么情况预交的税款 建筑吗
不是,我们是传媒公司,上个月因为有个113.21增值税留抵,然后税务局费让让留抵退回,我就申报了,结果税务局又说我们不符合,让我把113.21当月消化掉,所以上个月又去税务局柜台重新预交了税款后我又开了一万二的发票,所以这个月就显示还要缴纳税款,就这个情况
把已经预缴的税款填写到第28行。然后不用重复交税。
好的,我试试
好的,如果不通过,那你就去大厅申报。
填写在28行了,又出现这样提示的?
请问老师表四该怎么填写啊?
。你把这个表截图发来,我看一下。
看到吗?收到吗????、++++
。建议你去大厅申报或者打专管员电话问一下。安装专管员说的填写 因为你这个业务不符合这个填表要求
哦哦,好的
不客气,祝工作学习愉快