你好,同学! 这是一个重分类的问题。是因为您们公司应收和预收都是用的一个科目叫应收账款,所以期初或期末对于其中与本科目基本方向相反的余额,要重分类到预收账款里边去。应付和预付账款也是这个原理。

老师 下午好,麻烦帮忙看看除以10000的这个数是怎么出来的?
老师你帮我看下,预付账款-A 应收账款-A 这个矛盾吗?我有点晕 这2个科目都是资产,只是把应收冲预付了
老师,8月15号入职,试用期1个月,麻烦帮看一下这个是怎么算出来的?这个累计应交预交额是怎么来的
麻烦老师帮我看看这个应收预收应付预付这个数是怎么算出来的吗
老师,麻烦你帮我看一下,预付和预收这两个科目数据对不对
老师 课程里面 有原材料 建筑工程施工 购买的原材料 放哪个科目 放在原材料科目还是合同履约成本 -工程施工-直接材料
老师,我发现第四季度收入记重复了一笔,是改一下报表呢,还是直接调整?
想问一下贵州社保中养老 医疗 失业是分开开通的吗?
金蝶Kis云专业版,暂存的凭证怎么能找到
老师,我2025年12月份补交以前年度(2018-2024)增值税款225198.11元,申报2026年增值税报表,主表出32栏出出来一个期末未缴税款(多缴为负数)-225198.11,这个啥意思
人力资源公司报工资,残保金谁申报
老师,我们是运输公司,有时车不够用,就外请车辆帮忙运输,外请公司开进来的运费发票计销售费用还是主营业务成本呢?
地板重新打磨,对方开的发票是建筑服务,固化地泵,金额有84000元,可以做维修费用吗?
请问如何计算盈亏平衡点
老师,我们去年还有很多运费没有发票, 有个人的和物流公司的都是送货的。 业务员合计出来要找别的快递公司开,行吗。
不太明白,老师能说的明细一点吗
为什么从科目余额表里面看不出来
你好,同学! 以应收账款为例,应收账款期末余额为贷方729万,是由应收账款借方余额1056元和贷方余额1785万元共同作用的结果,所以要将借方留在应收账款上,贷方重分类至预收账款上。 这是说明预收大于应收。出现这种情况,是因为公司只用了一个应收账款科目造成的。 如果下边有二级明细,你把科目余额表查询设置为多级,就能看到的。有借方还有贷方