你好,按照你申报表的 系统自动带出来就行。
做内账缴纳增值税怎么写分录呢?
老师,民宿拿老板女儿的微信二维码收款,然后我做账时都是,借:其他应收款-某某,贷:主营业务收入,账单导出来里面除了收入还有很多支出,大部分都是他们零星支出,没有票,我也不知道买啥,我没入账,我想问的是,这种二维码收款的需要像公款那样核对余额吗?税务会要求像公户那样把余额也入账里吗?税务会查吗?
请问老师,小额缴费工会组织工会经费,返款记账什么分录
老师,可有制造业企业的财务制度范本发来一份,谢谢
老师,我们公司办事处在山西,公司注册地在外省,员工都在本地(山西)上班,老板想给员工交社保,但是不想上在外省,想上在本地,可以在本地开一家子公司用来交社保吗?光交社保,不做业务
老师,总分公司现金流量表需要合并吗?如何合并?直接相加吗
购进商品28.3,卖出单价17,亏本买了,那我结转按照哪个单价入账
老师,内账期初建账,资产负债表不平,计入哪个科目?实收资本跟税务报表得一致吗?
地下人防工程商用,要交房产税和城镇土地使用税吗? 有税收优惠吗?
老师,我们公司入股投资了一个公司,分红的时候要交什么税吗?
那预缴那里系统显示多少税额就填多少对吗?一直就比开票金额多了一分钱,这个没关系吗?
没有关系的,你抵扣的时候都可以抵扣了。
这个就会多分钱有没有关系?
这个是劳务公司简易征收
你好,可以抵扣以后的项目啊,你以后有当地的项目吗?
意思就是多缴了一分钱后期抵是吧?
没有当地项目,都是异地项目
哦,对的是的,可以留着以后抵扣。
这个申报提交了,票表比对通过了,不会有问题,税务局找把
不会比对不通过的,你没有多抵扣不是吗?
这多交了税款,留着以后抵扣。你的附表四期末有余额
我的附表四就填异地预缴税款没有余额
你好,那不对的,那第28栏怎么填写的。
28栏填写的是增值税额
主表28栏填写的是增值税额,附加税那里都是零不填,总共表就只填写了两个表,一个附表四和主表填写的都是增值税
好,也就是你多交的那一分钱也抵扣了,是这个意思吧,如果是的话,没有关系,可以的。
是的,填写的是多交的税额,都是自带出来的,没有改,这个是对的吗?
有留抵的一分钱应该是填写的正确的税额,我试了填写正确的和自带出来的会有错误提示
只要你的应补税款和你预缴的是一样的,可以
是一样的,不一样会提示错误吧?
不会的 还有哦其他的问题吗 没有的我还要回复别人了
没有了,谢谢
不要客气,工作愉快