你好,按照你申报表的 系统自动带出来就行。

老师我的财务系统跟电子税务不一致,怎么调整,我们有预缴增值税,但在申报期是有足额进项税额抵扣的,那我这个异地预缴增值税怎么做
老师,异地预缴税款比开票的增值税税额隔了一分钱,我该按那个税额申报?是预缴的还是申报系统上面带出来的?
增值税预缴异地预交俩个点,比如我们是开票600000,是不是申报税的时候要按不含税金额来填写
老师,我想请问一下,这个增值税申报表是本月申报上月的,那这里的分次预缴税额,就是上月异地项目预缴增值税的金额吗?
建筑企业,一般纳税人开6%的专票,异地预缴的时候比应纳税额多1分钱,增值税申报表无法申报,该怎么调整
老师,2月份工资当月没发放,3月份也没发放,申报2月份个税时,0申报,对不?那个人保险企业己代缴,填写综合所得时,养老保险、医疗保险、失业保险用不用塡写?
老师,你好,工厂给员租宿舍,房东是个人,不会给我们开发票,房租,水电费都是工厂承担的,请问怎么入账
老师,请问员工个人所得税汇算清缴不做可以吗?还是必须要做的(董孝彬老师)
员工有时候报销没有发票会找一些替票,比如打车费,加油费还有其他一些发票,等自己报销时再用,结果平时随手会要一些发票,但是可能以后永远也不会报销,结果导致电子税务局上好多这种小金额的票挂着没报销没抵扣,请问这样好吗?有风险吗?
我投资的酒店,法人是另外一个股东,平台收入,跟店里收入可以用我的银行卡吗?
经营范围中没有,添加进去,也没有实际业务。但是与其他酒店合作,这样我们可以开具吗?
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议
老师好,我们公司是1月份的工资2月发3月报个税,员工离职后新换的公司是2月份的工资3月份发3月份报个税,导致25年一共给这个员工报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况有什么合规解决办法吗老师?
0元转让买了一个亏本企业,原来账套的未分配利润是亏损几十万,我们是接着这个账套往下做账吗?原来的法人没有实收资本,都是借资给公司,账里面有个其他应付款几十万,这个要怎么处理
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议
那预缴那里系统显示多少税额就填多少对吗?一直就比开票金额多了一分钱,这个没关系吗?
没有关系的,你抵扣的时候都可以抵扣了。
这个就会多分钱有没有关系?
这个是劳务公司简易征收
你好,可以抵扣以后的项目啊,你以后有当地的项目吗?
意思就是多缴了一分钱后期抵是吧?
没有当地项目,都是异地项目
哦,对的是的,可以留着以后抵扣。
这个申报提交了,票表比对通过了,不会有问题,税务局找把
不会比对不通过的,你没有多抵扣不是吗?
这多交了税款,留着以后抵扣。你的附表四期末有余额
我的附表四就填异地预缴税款没有余额
你好,那不对的,那第28栏怎么填写的。
28栏填写的是增值税额
主表28栏填写的是增值税额,附加税那里都是零不填,总共表就只填写了两个表,一个附表四和主表填写的都是增值税
好,也就是你多交的那一分钱也抵扣了,是这个意思吧,如果是的话,没有关系,可以的。
是的,填写的是多交的税额,都是自带出来的,没有改,这个是对的吗?
有留抵的一分钱应该是填写的正确的税额,我试了填写正确的和自带出来的会有错误提示
只要你的应补税款和你预缴的是一样的,可以
是一样的,不一样会提示错误吧?
不会的 还有哦其他的问题吗 没有的我还要回复别人了
没有了,谢谢
不要客气,工作愉快