你好,按照你申报表的 系统自动带出来就行。

老师我的财务系统跟电子税务不一致,怎么调整,我们有预缴增值税,但在申报期是有足额进项税额抵扣的,那我这个异地预缴增值税怎么做
老师,异地预缴税款比开票的增值税税额隔了一分钱,我该按那个税额申报?是预缴的还是申报系统上面带出来的?
增值税预缴异地预交俩个点,比如我们是开票600000,是不是申报税的时候要按不含税金额来填写
老师,我想请问一下,这个增值税申报表是本月申报上月的,那这里的分次预缴税额,就是上月异地项目预缴增值税的金额吗?
建筑企业,一般纳税人开6%的专票,异地预缴的时候比应纳税额多1分钱,增值税申报表无法申报,该怎么调整
有的小的个体户,不需要开票的?那种?
卖钢材加个运费,如何开运费发票
老师好,商贸公司,暂估和冲暂估分录怎么做
软件这个行业有什么税收优惠政策
老师,有套设备这月购进的,总额9.8万入固定资产,然后安装设备发生的配件大大小小的进制造费用还是固定资产?
老师好,我公司是小规模纳税人,季度销售额<30万,房产税从租计征的计税依据是租金全额,还是扣除增值税?
老师:公司有一笔收款是写了委托付款协议的,但是真正付款的又是另外一家支付,不是委托书写的哪家是跟支付的哪家的股东的实际控股的同一股东,这样可以了吗
您好老师现在凭证都电子化了吗
我们公司一个客户说给我公司开进来一张发票,下个月他再红冲一下,这个有风险吗?是不是属于互相开发票
老师今天我提问了个问题好像说错了,就是说公司法人是加拿大华人,但刚看到她的注册信息,是用护照和中华人民共和国外国人永久居留身份证注册的,上面是加拿大国籍,这样算是属于外商投资企业吗?今天我说的是华人但现在看好像不算华人?但不知道算不算外商投资企业,因为工商年报里面需要填写一些投资者信息
那预缴那里系统显示多少税额就填多少对吗?一直就比开票金额多了一分钱,这个没关系吗?
没有关系的,你抵扣的时候都可以抵扣了。
这个就会多分钱有没有关系?
这个是劳务公司简易征收
你好,可以抵扣以后的项目啊,你以后有当地的项目吗?
意思就是多缴了一分钱后期抵是吧?
没有当地项目,都是异地项目
哦,对的是的,可以留着以后抵扣。
这个申报提交了,票表比对通过了,不会有问题,税务局找把
不会比对不通过的,你没有多抵扣不是吗?
这多交了税款,留着以后抵扣。你的附表四期末有余额
我的附表四就填异地预缴税款没有余额
你好,那不对的,那第28栏怎么填写的。
28栏填写的是增值税额
主表28栏填写的是增值税额,附加税那里都是零不填,总共表就只填写了两个表,一个附表四和主表填写的都是增值税
好,也就是你多交的那一分钱也抵扣了,是这个意思吧,如果是的话,没有关系,可以的。
是的,填写的是多交的税额,都是自带出来的,没有改,这个是对的吗?
有留抵的一分钱应该是填写的正确的税额,我试了填写正确的和自带出来的会有错误提示
只要你的应补税款和你预缴的是一样的,可以
是一样的,不一样会提示错误吧?
不会的 还有哦其他的问题吗 没有的我还要回复别人了
没有了,谢谢
不要客气,工作愉快