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外账会计要来拿增值税专用发票的进项票和销项票,怎么处理,需要干什么

2022-05-08 18:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-08 19:05

进: 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项) 贷:银行存款 销您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品

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快账用户7917 追问 2022-05-08 19:06

进账发票发现已经开好,外账会计要拿走,需要弄个交接清单吗

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齐红老师 解答 2022-05-08 19:09

是的没错,一般是要的

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进: 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项) 贷:银行存款 销您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品
2022-05-08
你好,这是进项负数发票吧,这个不需要勾选的,如果之前做了抵扣 现在进项转出就可以了。
2022-02-24
你好同学,正常咱如果有进项发票的话,咱可以 借库存商品 应交税费,应交增值税进项税额 贷银行存款,取得收入的话,就是 借应收账款 贷主营业务收入, 贷应交税费、应交增值税销项税额。
2022-04-30
你好,这个500元能抵扣吗?具体是哪一个项目的进项?
2023-05-31
当时你做了进项认证了吗?如果是的话,借应付账款1090DE 贷库存商品 应交税费,应交增值税进项转出90万 借应收账款负数1199, 贷主营业务收入负数1100, 应交税费、应交增值税销项负数99 借库存商品,借主营业务成本负数1000万
2023-08-25
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