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老师好,请问生产型出口企业产生免抵税额,需要缴纳附加税,免抵税额填写在申报表哪个位置?

2022-05-09 06:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-09 07:02

您好 附表五里面 计税基础有单独一列可以填写

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快账用户9526 追问 2022-05-09 08:30

好的,我看看,没注意到,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-05-09 08:31

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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快账用户9526 追问 2022-05-09 08:37

老师,上年最后一个 月产生的免抵税额,忘记申报附税了,这月一起申报可以吧?

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齐红老师 解答 2022-05-09 08:49

这月一起申报可以的哈

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快账用户9526 追问 2022-05-09 08:51

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-05-09 09:05

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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您好 附表五里面 计税基础有单独一列可以填写
2022-05-09
你好,免抵税额需要做为附加税的计税依据
2024-08-06
同学你好 很高兴为你解答 这个免抵税额是【不完全】要缴纳的税 增值税不需要缴纳 但是是增值税附加的计税基础
2021-09-09
这个是需要看具体的公司情况,没有退税,可能是因为期末没有留抵税额,也可能是本月需要缴纳增值税,因为存在内销的情况下,是需要缴纳增值税平账的
2020-12-13
附表一,免抵退免税销售额销售货物一栏填写开具的普通发票,或者是无票收入里面填写。
2021-03-20
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