你好,同学。不得免征或抵扣的增值税350000*6.8182*(13%-13%)=0

26甲公司为增值税一般纳税人,本年8月为扩大销售向乙公司销售其产品,实行七折优惠,该批产品已经发出,款项以银行存款收讫。假设销售产品100件,每件产品原价800元(不含增值税),折扣后的价格为每件560元(不含增值税),且折扣额与销售额在同一张发票的“金额”栏中分别注明。该产品成本为每件400元。该批产品在发出时其控制权由甲公司转移给乙公司。该产品适用的增值税税率为13%。要求:对甲公司上述业务进行账务处理。
20.合力叉车股份有限公司(系具有进出口经营权的般纳税生产企业)2019年9月发生的有关涉税业务如下:(1)4日,购进A材料一批,取得增值税专用发票上注明金额为2000000元、税额为260000元,款项以存款付讫,材料已人库。(2)16日,内销销售甲产品一批,开出增值税专用发票上注明金额为1000000元,税额为130000元,该批甲产品的生产成本为700000元,产品已发出,款项已收存银(3)26日,出口销售乙产品一批,报关出口离岸价(FOB)为350000美元(汇率为1:6.8182),该批乙产品的生产成本为1800000元,产品已发出,款项已收存银行。假定上述乙产品适用的增值税税率和退税率均为13%,该公司上月留抵税额为要求:(1)计算该公司2019年9月出口销售不得免征或抵扣的增值税以及税额。(2)编制该公司2019年9月发生业务的会计分录。做界领手e10s项公新味算
20.合力叉车股份有限公司(系具有进出口经营权的般纳税生产企业)2019年9月发生的有关涉税业务如下:(1)4日,购进A材料一批,取得增值税专用发票上注明金额为2000000元、税额为260000元,款项以存款付讫,材料已人库。(2)16日,内销销售甲产品一批,开出增值税专用发票.上注明金额为1000000元,税额为130000元,该批甲产品的生产成本为700000元,产品已发出,款项已收存银行。(3)26日,出口销售乙产品一批,报关出口离岸价(FOB)为350000美元(汇率为1:6.8182),该批乙产品的生产成本为1800000元,产品已发出,款项已收存银行。假定上述乙产品适用的增值税税率和退税率均为13%,该公司.上月留抵税额为要求:(1)计算该公司2019年9月出口销售不得免征或抵扣的增值税以及税额。(2)编制该公司2019年9月发生业务的会计分录。
20.合力叉车股份有限公司(系具有进出口经营权的般纳税生产企业)2019年9月发生的有关涉税业务如下:(1)4日,购进A材料一批,取得增值税专用发票.上注明金额为2000000元、税额为260000元,款项以存款付讫,材料已人库。(2)16日,内销销售甲产品一-批,开出增值税专用发票.上注明金额为1000000元,税额为130000元,该批甲产品的生产成本为700000元,产品已发出,款项已收存银行。(3)26日,出口销售乙产品一批,报关出口离岸价(FOB)为350000美元(汇率为1:6.8182),该批乙产品的生产成本为1800000元,产品已发出,款项已收存银行。假定上述乙产品适用的增值税税率和退税率均为13%,该公司上月留抵税额为要求:(1)计算该公司2019年9月出口销售不得免征或抵扣的增值税以及税额。(2)编制该公司2019年9月发生业务的会计分录。
26日,出口销售乙产品一批,报关出口离岸价(FOB)为350000美元(汇率为1:6.8182),该批乙产品的生产成本为1800000元,产品已发出,款项已收存银行。假定上述乙产品适用的增值税税率和退税率均为13%,该公司上月留抵税额为要求: (1)计算该公司2019年9月出口销售不得免征或抵扣的增值税以及税额。
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
你好!为什么不用交税,不是不能免吗
这里问的是不得免征和抵扣的,因为你这里退税率和增值税率是一致的,所以说不存在免抵退,就没有那个不得免征和抵扣。
一般情况怎么说才会退税!谢谢
你这里可以享受退税啊,只是没有不得免抵退税。 退税金额350000×6.8182×13%和进项比较,按小的退