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一张水费专用发票,一部分是生产用,一部分是员工用,我怎么做认证抵扣,该怎么处理,谢谢老师

2022-05-09 11:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-09 11:46

你好 根据你的描述,建议全额抵扣 如果是有担心,那么做进项转出一部分

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快账用户6343 追问 2022-05-09 11:48

如果我做全额抵扣,就全部认证抵扣,如果我做进项转出的话,我发票认证时,该怎么操作呢?

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齐红老师 解答 2022-05-09 11:51

你要全部认证啊你好

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快账用户6343 追问 2022-05-09 11:52

全部认证,我现在得分录是先待认证进项,如果认证后,我就全部转进项税额,然后我再进项转出,这样对吗

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齐红老师 解答 2022-05-09 11:56

是的,你的理解是正确的

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你好 根据你的描述,建议全额抵扣 如果是有担心,那么做进项转出一部分
2022-05-09
借管理费用 应交税费应交增值税进项 贷银行存款450 营业外收入。
2021-06-01
你好,这个借管理费用,业务招待费贷,银行存款或者现金。
2024-09-25
对的是的,在进项转出。
2024-03-27
您可以开红字发票,后面再开来正确的发票进项还可以抵扣,
2020-08-24
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