你好附件等于增值税乘以税率,哦

一般纳税人2月份增值税需要缴纳4千多,进项票有十几万没开回来,3月份才能开回来,这个4千多怎么办可以不交吗?
老师,一般纳税人4月收入95万左右,需要缴纳增值税9千多,这个附加税报表怎么有没有呢?
老师 5.1号成立的小规模 6.1号转为一般纳税人 5月份有无票收入50万 (含税),目前有进项税6万多可抵扣,我目前申报,如果50万全部在5月份确认收入,需要缴纳5千多增值税 我现在怎么报税 对公司有利呢
老师 现在是第二季末要申报了,我们是小规模纳税人,我们第二季度销售额18万左右,所以之前分录做了的应交增值税有一千多块钱,我们没超30万不用缴纳增值税的,那这笔一千多的应交增值税费是7月账转营业外收入呢?还是6月的凭证就要转了呢?不转的话 资产负债表就体现这笔钱了 但是实际又不需要缴纳的。我该6月底处理还是7月初处理这笔增值税费无需缴纳的呢?
2022年4月份退回2022年一月份缴纳的增值税以及附加税,2022年4月本月是没发生有增值税,在申报表需要怎么填写申报
购销合同电子版买卖双方双章一黑一红,这样的电子版可以正常贷款使用么,还是需要打印出来
老师,公司付每月付3600元给我们厂长,由厂长请人做饭,并由厂长负责购菜,我们厂长请人做饭是3000元每月,200元作为厂长每天购菜的油费,另400元贴补食堂伙食,请问这3600元怎么做几呢,会计分录怎么做
老师好,有没有固定资产验收表或验收单的格式发我一下?
老师:公司账上有负库存了,老板之前进货没要票,这种怎么处理税务上才合规?暂估然后所得税调增吗?谢谢老师
老师:接手了一个公司的账,发现好几个商品账上有库存实际没有库存,老板也同意花钱处理。请问一下这种我可以做视同销售交税处理库存吗?
老师,就是公司垫付给私人借款自己5000元,然后这个怎么做账啊,比如借款是老板私人借的,但是利息是公司暂时代付的,
老师好 现在劳务派遣增值税率是6还属于简易计税吗
老师25年全年的账都做完了,有一张成本发票在26年2月份到的,这张发票订不到账里了,填到年利润表里吗
老板,小规模纳税人可不可以开给个人发票
烟花爆竹怎么开发票,税收编码是多少
不知道为什么附表没有跳出来附加税
你可以问下12366是不是有减免
不知道为啥这个留底退税本期扣除额有数据
这不是有金额,只不过是扣出来,你们是不是有退税,你还是问问税务吧,之前正常??
上个月有留底退税,增值税
退增值税也不退附加呢,建议你和税务确认下
好的老师
期待您好评,很重要对我哈