你好; 借银行存款3390 贷主营业务收入3000 ; 应交税费-应交增值税 390

向本市五星公司出售A产品一批,已开出增值税普通发票,价款3000元,增值税额390元。收到转账支票,送存银行
向扬州市宏力集团出售A产品一批,开出增值税专用发票:价款200000元,增值税额26000元。开出支票垫支运杂费600元。A产品已发运,并到银行办妥托收手续,宏力集团承诺近期付款
资料:红星公司20××年9月发生下述经济业务。(1)1日,向华光公司销售A产品300件,每件售价1000元,开出增值税专用发票注明货款300000元,增值税48000元。产品已发出,委托银行收款,向银行办妥托收手续,货款尚未收到。(2)5日,向冀东公司销售B产品600件,每件售价600元,开出增值税专用发票,注明货款360000元,增值税57600元。产品已发出,款项已收到并存入银行。(3)7日,向南海公司销售A产品400件,每件售价1000元,开出增值税专用发票注明货款400000元,增值税64000元。产品已发出,收到对方开出的商业汇票一张,票面金额为464000元。(4)12日,向凯亚公司销售B产品100件,每件售价610元,开出增值税专用发票注明贷款61000元,增值税9760元。产品已发出,并向银行办妥托收手续。之前已预先收取凯亚公司货款30000元,产品发出后收到对方补付的款项。(5)25日,汇总结转本期已售A产品的生产成本506600元,B产品的生产成本255000元。(6)27日,出售辅助用丙材料一批,开出增值税专用发票注明材料价款8000元,增值税1
向本市五星公司出售A产品一批,已开出增值税普通发票,价款3000元,增值税额390元,收到转账支票,送存银行
2、资料:红星公司20xx年9月发生下述经济业务,根据资料编制会计分录。(1)1日,向华光公司销售A产品300件,每件售价1000元,开出增值税专用发票,注明货款300000元,增值税39000元。产品已发出,委托银行收款,向银行办妥托收手续,货款尚未收到。(2)5日,向冀东公司销售B产品600件,每件售价600元,开出增值税专用发票,注明货款360000元,增值税46800元。产品已发出,款项已收到并存人银行。(3)7日,向南海公司销售A产品400件,每件售价1000元,开出增值税专用发票,注明货款400000元,增值税52000元。产品已发出,收到对方开出的商业汇票一张,票面金额为452000元。(4)12日,向凯亚公司销售B产品100件,每件售价610元,开出增值税专用发票,注明货款61000元,增值税7930元。产品已发出,并向银行办妥托收手续。之前已预先收取凯亚公司货款30000元,产品发出后收到对方补付的款项。(5)25日,汇总结转本期已售A产品的生产成本506600元,B产品的生产成本255000元。(6)27日,出售辅助用丙
我给团体员工打了10000 退了6000 那么这样的分录我是这样写的贷应付职工10000 贷银行10000 退回来的是借银行6000 贷应付6000 请问现在现金流量表我该这么填写
各位老师大家好,工资薪金这一块,现在税法是看个税系统吗,不是还有一个比例吗,那个是安收入还是安什么作为比例算的,就是符合税法的老师指点一下
老师,银行手续费没有发票,调增,在那个表调?
老师以前的会计证到期了忘了续怎么弄
老师,我想咨询一下这个政策 根据财政部 税务总局公告 2026 年第 9 号附件 2《销售服务、无形资产、不动产注释》规定,人力资源服务税目注释中已剔除“劳动力外包” 相关内容。 我们公司有劳务外包的业务 之前一直开的是人力资源服务*外包服务费 现在是不是不能这样开票了啊?
老师,员工通过诉讼得到的劳动赔偿金,单位是做工资费用还是做营业外支出?
给员工打工资卡号错了 退回来又打了一次那么分录这么写 和现金流量表这么写
老师,我4月分开的发票,5月分可以冲红吗
老师,公司社保个人部分单位承担了,做到了管理费用,做年报把这部分金额调增,应该填到那张表上
你好老师内蒙古锡林郭勒盟多伦县小规模纳税人员工工资是4000元一个月报个税申报税务局每个季度需要交工会经费是吗?