你好!无票收入按普票处理,你们是小规模的话现在是开 免税 字样 专票是按3%

老师,小微企业,物业公司一直用收据做的无票收入,我之前按1%计算的增值税,是不是4月开始要按3%计算增值税?但是不是还是按1%征收增值税
老师,小微企业,无票收入做账的时候 是不是4月开始要按3%计算增值税?比如算出来 应交增值税300元,但是免增值税 账务做结转即可(希望得到专业老师的回答)
(小规模纳税人)销售产品取得收入 ,(不含税)收入计主营业务收入,税费计应交增值税,等到季度末增值税申报,如果按照税收政策享受减免,不需要交增值税,那原来应交增值税转回,这笔钱是不是计入其他业务收入?本来要交的税,不用交了,可以算做是企业的额外收入吗
老师,请问小规模公司都是未开票收入,假如一个季度销售额(含税是29万)我做账的时候做:借:应收账款 29万 贷:主营业务收入 281553.40 应交增值税 8446.60元(按3个点手动算增值税),这个8446.6的增值税也是可以享受季度未达起征点免增值税的政策的吗?
老师好,小规模纳税人,月收入不超10万,是免增值税的,开票时候的税率是1%,那么收入做账的时候要怎么做分录呢? 借:银行存款 8万 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 那么这个销项税额是按1%计算还是按原来的3%计算呢?那后面这个增值税是月末还是季末结转到营业外收入呢?
嗯嗯 好的,我们是无票收入,我只是想问问分录里面税的处理怎么做, ① 借 现金 2500 贷 收入-物业费 2427 应交税费-未交增值税73 ② 结转免税金额 借 应交税费-未交增值税 73 贷 营业外收入 -政府补助 73
你好!开票是免税字样不用在做应交税费科目了 借 现金 2500 贷 收入-物业费 2500
是无票收入,也是按您说的做吗?看不出来税 减免了多少
你好!是的,无票收入和普票政策是一样的