同学:您好。是的,固定资产投资企业,要视同先卖、后买。 处置固定资产: 借:固定资产清理1050 累计折旧400 固定资产减值准备50 贷:固定资产1500 投资: 借:长投1300 贷:固定资产清理1050 资产处置损益250,小企业会计准则入:营业外收入
借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 老师,那就是把固定资产的账面价值转入固定资产清理的这个分录,是怎么个意思?谁多了?
老师,固定资产清理了,如果没有买直接报废,怎么写分录,是必须要走固定资产清理这个科目吗? 借 累计折旧 100 贷 固定资产 100 还是 借 累计折旧 100 固定资产清理 100 贷 固定资产 100 固定资产清理 100 哪个对?
老师,第三题分录,需要先把固定资产转入固定资产清理科目 然后再买入长投,贷方记固定资产清理吗?我那个分录是不是不对?
老师你好,第8题,那个固定资产的200差额给讲下呗,还有长投的那个分录,固定资产方面用的是固定资产还是固定资产清理,那200的差额怎么做会计分录,请写下长投的分录呗,自己固定资产的那个分录,谢谢老师,调整长投账面价的分录不用写,我会
老师,您好, 非同控下取得长投,以固定资产取得,也需要把固定资产转到固定资产清理,然后结转处置损益,比方说1000的账面,公允1200 借固定资产清理1000 贷固定资产1000 借长投1200 贷固定资产清理1000 资产处置损益200 是这样的吗
电脑怎么看直播课程?
老师,请问税费包括哪些
老师 这种能开3%的票?
请问老师,我们是建筑行业一般纳税人,7月1号开出1200万含税发票,7月9日收到对方商业承兑汇票865.77万。怎么做分录?
老师,请问费用类的支出,本月已经付款,但是发票后面月份才收到,这种情况需要怎么记账呢?帮忙写下详细分录,付款的时候怎么做分录,后面月份收到发票怎么做分录,谢谢
老师我想问一下就是客户当月的消费没有开发票,然后过了几个月才给开发票,当月消费的都已经申报纳税了,应该怎么给客户开发票,怎么做账呢?
老师,个人付款开公司发票名这是可以的吧?但现在查出这个人和这家公司没有关系,但之前已经开了发票,请问假如我现在要求对方以这家公司名支付款给我们,然后退款给他个人可以吗?但时间过去已经几个月了,时间有影响否?
老师普通汇兑啥意思啊
老师 麻烦给一个 印花税税率表 图片也可以 多谢
老师,系统性风险就是利率风险吗?
按教材中例题是不是同一控制下固定资产要先转入固定资产清理,非同一控制下不需要先转入固定资产清理?
同学:您好。同控非同控,固定资产都要从固定资产清理走。
同一按账面不确认损益,非同一确认损益按公允?
同学:您好。对,同一不确认资产处置损益 。
同一按账面不确认损益,非同一确认损益按公允?这句话怎么理解
同学:您好。假设:固定资产账面价:100,公允价:150 同一控制,按100万处置,损益:100-100=0 非同一控制,按150处置,损益:150-100=50
处置时减去的都是账面价值?
同学:您好。是,相当于帐面卖多少钱
这和非同一确认损益按公允不符吧
同学:你好。帐面是成本,处置卖多少钱。一个按帐面,一个按公允。
同一的也是公允减去账面,只是没损益?
是的,就是这句:同一按账面不确认损益,非同一确认损益按公允。