你好需要计算做好了给你

老师,我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的,购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票,该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理?我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧?这个抵扣不了增值税吧
我们和A公司互有业务来往,之前购买A公司商品(在我们销售款抵扣),借库存商品,贷应收账款,后面商品问题,A公司减免300元(已开折让),借库存商品 贷应付账款,等收到款,再借银行存款 贷应付账款吗
老师:购买打印机粉盒2100元,这个算固定资产吗?
老师,请教问下哈,商品编码一般在哪里查哈
老师 销售25年年底返利、补损 都说要到26年1月或者2月才发放,那金蝶云星空25年怎么做账?应收会计分录怎么做吗
老师你好,上次跟你提到过的那两块土地转让,现在我要开具发票,如果对方公司是小规模公司的话,我是不是能开普票?于对方来说,有关系吗?还有就是开具发票的时候是按法拍价格两块地的总价1751万来开具吗?还是按1751抵扣成本之后的增值额来开具?
老师你好,其他应付款金额比较大,因为砌的新厂房,老板个人垫付的材料费等等,所以其他应付款金额比较大,现在账上也没什么钱,没钱还款,请问老师怎么平账?急急
学校饭堂抽样食品的收入50元计入什么科目
请问假如小规模一个季度销售额9万,其中广告服务5.5万,需要缴纳文化建设事业税吗(季度6万免税是只看广告服务还是当季所有销售额)
老师,我们公司要注销,把之前的坏账转到了营业外收入导致利润增加了。利润是正数要缴税吗?
1借生产成本300000 制造费用50000 管理费用80000 销售费用70000 贷应付职工薪酬500000 2借生产成本30000 制造费用5000 管理费用8000 销售费用7000 贷应付职工薪酬50000 3.借生产成本1140000 制造费用19000 管理费用30400 销售费用26600 贷应付职工薪酬190000 4借应付职工薪酬95000 贷其他应付款90000 应交税费应交个人所得税5000 借应付职工薪酬395000 贷银行存款395000 5借生产成本192100 制造费用5650 管理费用16950 销售费用11300 贷应付职工薪酬226000 6借应付职工薪酬226000 贷主营业务收入200000 应交税费应交增值税销项税26000 借主营业务成本160000 贷库存商品160000