同学你好,不是按实际发放数计提,是按应发数计提的。
老师好,7月份当月计提工资是不是 借:主营业务成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资 计提社保怎么写? 借
老师你好,我们是劳务公司,计提工资是不是按实际发放工资数计提,借:主营业务成本 —实际数 贷:应付职工薪酬 那么代扣代缴个税怎么计提
老师,我们是设计公司。这个月计提工资,借:劳务成本,贷:应付职工薪酬-工资。下月发放:借:应付职工薪酬_工资,贷:银行存款。同时结转:借:主营业务成本_工资,贷:劳务成本。这么做对吗
老师好。我有个业务问题不明白。比如计提工资:借,管理费用-工资4500,贷:应付职工薪酬-工资4500。实际发放需要扣除个人社保300元。借:应付职工福利-工资4500,贷:其他应收款-代扣代缴员工社保300,银行存款4200。那汇算清缴的时候,职工薪酬帐载金额是4500,税收金额是4500,还是4200?是应付还是实际发放?
老师,请问 计提工资: 借:主营业务成本(应发工资), 贷:其他应付款-代扣社保 其他应付款-代扣个税 应付职工薪酬(实发工资) 支付工资:借:应付职工薪酬(实发工资) 贷:银行存款 这样做凭证是否正确
老师所得税那个工资是填第三季度的还是1到3季度的累计数
请教老师:实际支付给职工的应付职工薪酬包含公积金及社保的个人承担部分吗?谢谢
增值税次月交,城建附加税也是次月交,那当月附加税也要计提吗?
关于拍卖个人所得税,能准确计算拍卖物品原值但不能提供有关税费凭证的,不得按征收率计税,那按什么方式计税呢?
库存现金挂帐太多怎么办?
老师,支付的车辆保险费,没有收到发票这么做账
老师,小企业会计准则,收到稳岗返还,这么做分录
老师,我刚把账从代理那里接过来,小规模这个月季报不会搞,老师可以指导一下吗?业务简单,目前没有收入和成本,只有社保和工资,其他啥都没有
父母的医药费支出不能由子女扣除,这个政策不太合理吧?
从非生产者处采购免税农产品,可以计算抵扣进账税吗?可以如何计算
那么成本不是就多做了吗?
同学你好,不会多做的,本来个人所得税就是工资的一部分,要进成本的。