同学你好,不是按实际发放数计提,是按应发数计提的。

老师你好,我们是劳务公司,计提工资是不是按实际发放工资数计提,借:主营业务成本 —实际数 贷:应付职工薪酬 那么代扣代缴个税怎么计提
老师,我们是设计公司。这个月计提工资,借:劳务成本,贷:应付职工薪酬-工资。下月发放:借:应付职工薪酬_工资,贷:银行存款。同时结转:借:主营业务成本_工资,贷:劳务成本。这么做对吗
老师好。我有个业务问题不明白。比如计提工资:借,管理费用-工资4500,贷:应付职工薪酬-工资4500。实际发放需要扣除个人社保300元。借:应付职工福利-工资4500,贷:其他应收款-代扣代缴员工社保300,银行存款4200。那汇算清缴的时候,职工薪酬帐载金额是4500,税收金额是4500,还是4200?是应付还是实际发放?
老师,请问 计提工资: 借:主营业务成本(应发工资), 贷:其他应付款-代扣社保 其他应付款-代扣个税 应付职工薪酬(实发工资) 支付工资:借:应付职工薪酬(实发工资) 贷:银行存款 这样做凭证是否正确
老师,你好,我这个分录对吗? 计提实际工资 借:主营业务成本-工资 346679.59 贷:应付职工薪酬-工资 346679.59 实发工资 借:应付职工薪酬-工资 346679.59 贷:应交税费-个人所得税 1235.55 银行存款 345444.04 还是下面的这个对呢? 计提实际工资 借:主营业务成本-工资 346679.59 贷:应付职工薪酬-工资 345444.04 应交税费-个人所得税 1235.55 实发工资 借:应付职工薪酬-工资 345444.04 贷:银行存款 345444.04
老师请教一下,工程公司给拆迁居民送的冻品礼盒这个入到哪个科目呀
老师,个税汇算清缴,那个年终奖选择单独计税,年终奖的税率会变么
老师,您好。当企业差不多属于歇业状态,没收入,固定资产折旧该怎么办,还有房租还按月摊销吗
请问,4月申报第一季度企业所得税时,申报应交所得税1200元,并已缴费,7月更正申报第一季度企业所得税,应交税费为0。此种情况,后续该如何处理?
老师,2025年4月购入的固定资产,累计折旧金额应该和当年累计折旧金额是一致的吧
请问,企业所得税纳税申报表,第2行,营业成本的数据,是对应会计利润表中的第2行,营业成本?还是对应利润表中的2行营业成本+3行税金及附加+12行销售费用+14行管理费用+18行财务费用 ?
老师,请问现在电子税务系统里面出现一个新项的叫长期资产发票关联确认表,这个如果新增固定资产是专票的都要关联吗?
公司变更法人,让原法人授权给我电子营业执照的使用,但我这总提示"用户标识获取为空",这是什么意思
请问每个月都有销售,但有5个月没有增值税有影响评A级吗
老师报表上的应收账款是负数,是不是要调到预收账款上?怎么个调法
那么成本不是就多做了吗?
同学你好,不会多做的,本来个人所得税就是工资的一部分,要进成本的。