借管理费用,社保贷应付职工薪酬,社保 借应付职工薪酬、社保贷、银行存款 正常做账, 但是个人应该承担的那一部分没法抵扣所得税的。
给员工补交了2021年9.10.11,3个月社保,员工已经不在公司,费用公司全部承担,怎么做分录
老师,公司给员工交了社保,全部费用公司出,会计分录怎么做呢
老师收到员工支付给公司,前期公司承担全部社保费用,未给员工挂账,现在员工将款项支付了,该如何处理,会计分录怎么写呢?
老师您好 公司帮员工代缴社保,员工将社保费交给公司,这个分录怎么出呢? 还员工外调,社保关系在我公司,费用个人全部承担的
公司给员工全额买社保,个人部分不扣员工工资,怎么做账呢,社保费全额计入管理费用--社保?
3月份财报做错了,还能改吗
老师,您好~想咨询下,9月取得的增值税专用发票,可以做进项认证,抵扣企业8月的销项吗?
老师,请问公司并没有开通税务,但是开进来一张二手车发票,这张发票应该如何入账?
VS客户的货款结算,都是正价*0.95,我司是按正价来开销售单的,那会计入账时怎样做分录?
老师好,公司申报年度申报表的时候平均人数是35人,申报残保金把平均人数改成28人会弹出风险不
收到地产公司开的发票,就是借:固定资产,贷;应收账款-甲方,意思是账上不体现地产公司
同事交来的罚款要做账吗?怎么做分录
库存周期长都有什么原因呢
电子商业汇票到期后,出票方还没有付款,还可以背书转出吗
转让股权怎么申报个税