你好; 发给员工的话; 计入管理费用-福利费核算
员工报销 老板过年之后开工时在微信群里发的抢红包类型的开工红包,用什么原始凭证入账?是否需要合并缴纳个税?
老师,节假日公司发微信红包在群里抢怎么做账
老师,公司把员工的罚款作为红包发到群里面发放出去,怎么做账?
请问节假日在群里给员工发的随机红包又没有凭证怎么做账呢?是做福利费吗?还是什么费用?
老师,你好,请问,超市促销员提成怎么做账?以及公司在工活动期间,在红包群里,发的促销红包怎么做账?
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
在23年做的工程,25年才取的材料成本发票怎么入账呢
老师,请问如果企业注销,基本查几年帐?长三角地区
老师 截止到3.15资产是300万 然后3.16-4.15进来104万的货 ➕3.16-4.15的利润 87万 减去欠了供货商的140万 最后剩下350万 为啥截止到4.15的资产加3.16-4.15的利润减去截止到4.15的欠款金额不一样呢
好的,分录计提时借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。发的时候借应付职工薪酬-福利费,贷银行存款吗
你好;是的。 就这做分录的 ;对的
好的谢谢
不客气的。帮到你就好; 满意请给予评价