你好; 发给员工的话; 计入管理费用-福利费核算
员工报销 老板过年之后开工时在微信群里发的抢红包类型的开工红包,用什么原始凭证入账?是否需要合并缴纳个税?
老师,节假日公司发微信红包在群里抢怎么做账
老师,公司把员工的罚款作为红包发到群里面发放出去,怎么做账?
请问节假日在群里给员工发的随机红包又没有凭证怎么做账呢?是做福利费吗?还是什么费用?
老师,你好,请问,超市促销员提成怎么做账?以及公司在工活动期间,在红包群里,发的促销红包怎么做账?
账套是7月份开始的,小规模纳税人7月份支付4-6月份的增值税及附加税费怎么做分录
账套是7月份开始的,小规模纳税人7月份支付4-6月份的增值税及附加税费怎么做分录,还要做计提吗
请问老师如果公司发放工资金额有点乱,我装订凭证的时候可以把工资表放在计提工资这张凭证的后边吗?发放工资那里就不放工资表了可以吗
#提问#老师,您好!股东实缴需要怎么个流程,是不是股东转款到对公户,备注投资款,如果股东是公司,股东的对公户转款到公司的对公户,备注投资款,是这样的吗?
老师,这三证合一指哪三证呢?
麻烦问下老师,我今天发现我们有一笔发票金额1300去年十二月开过了,然后今年7月份又开了一遍,去年12月对方没有认证,今年七月份的对方已经认证了,我是不是可以把去年12月份的红冲,然后直接做去年对应凭证的负数凭证就可以了啊,我们是执行小企业会计准则。
期中建账是用科目余额表吗
公司之前认缴的,现在实际缴纳了需要做些什么?
老师,你好,麻烦问一下用快账软件做账,所有的票据也要录入吗?还是整理好放起来就行
老师,我们公司取得了一张汽车的纸质发票,但是我们把发票弄丢了,现在该怎么办
好的,分录计提时借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。发的时候借应付职工薪酬-福利费,贷银行存款吗
你好;是的。 就这做分录的 ;对的
好的谢谢
不客气的。帮到你就好; 满意请给予评价