你好; 发给员工的话; 计入管理费用-福利费核算

员工报销 老板过年之后开工时在微信群里发的抢红包类型的开工红包,用什么原始凭证入账?是否需要合并缴纳个税?
老师,节假日公司发微信红包在群里抢怎么做账
老师,公司把员工的罚款作为红包发到群里面发放出去,怎么做账?
请问节假日在群里给员工发的随机红包又没有凭证怎么做账呢?是做福利费吗?还是什么费用?
老师,你好,请问,超市促销员提成怎么做账?以及公司在工活动期间,在红包群里,发的促销红包怎么做账?
老师,应收外币0,人民币还有余额,怎么办?
税务软件和财务软件那里下载呢?
个体户从开户到做账,报个税等,一套完整的操作流程,麻烦给一个,谢谢
老师,比如出口1000美元,汇率7.1,做会计分录摘要怎么写
自己公司购买的产品赠送市场销售人员了,价格如何定。分录如何做
老师,老板为了规避社保基数风险,想把高工资的人分一半工资到他另一个抬头做,这样对员工的风险都有哪些
新公司开社保账号流程
税务那边跳出口退税的跨大类疑点,要求做进项税额转出,是按照报关单当期对应的销售额和进项税额作转出吧
、2×19年6月1日,甲公司以库存商品及专利权取得非关联方乙公司90%的股权,并于当日起能够对乙公司实施控制。合并日,库存商品的账面余额为60万元,未计提存货跌价准备,公允价值为100万元,增值税税率为13%;专利权的账面余额为500万元,累计摊销100万元,未计提减值准备,公允价值为600万元。合并日乙公司所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值为800万元,公允可辨认净资产为900万元。甲公司与乙公司的会计年度和采用的会计政策相同 分录是?
企业在财产清查中盘盈的固定资产,报经批准后应转入留存收益。 A.正确 B.错误 这句话对不对
好的,分录计提时借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。发的时候借应付职工薪酬-福利费,贷银行存款吗
你好;是的。 就这做分录的 ;对的
好的谢谢
不客气的。帮到你就好; 满意请给予评价