您好 请问什么原因会名称不一样?
有个单位一直挂的是其他应付款科目,最近付给对方承兑,做了应付票据科目,而用友里面应付票据是属于供应商的,在导这个单位往来时,两者不能同时导出,一个在供应商明细账,一个在客户明细账,想合并为客户明细账,怎么调?
企业的同一家客户既有应收账款又有应付账款 期末余额都在借方 且应收账款的余额大于应付账款的余额 清往来合并两个科目之后只保留应收账款,应收帐面上余额不是越来越多吗?这笔合并的分录到底怎么做呢?
实则为同一客户,名称不一样,应该是后期改了。应收账款挂了两个,是否需要合并。合并如何做账
老师你好!两个账户合并一个账户,但其中一个账户有个科目已经是死账了,比如银行存款只有数额,但领或转账都不能了,因为这个银行(基金会倒闭了)。或者有其他科目,如应收款是不可能收全了,因有死亡人员,这种情况,如何合并?谢谢老师帮解答!
就是我单位名下有两个户,因为要求专款专户用,其中一个户是多了办公室这三个字的,费用基本从这个户出,发票名称应该是要与支付账户名称一致吧,但发票跟着的合同是以少了办公室的那个名字来签的,这个三者是要求一致的?还是说发票与合同要一致,与账户一不一致无所谓
老师,不得利用内审提供直接协助中的,涉及CPA就内审职能,利用内审工作或提供直接协助的相关决策,这句话什么意思 能举例吗?
请问个税我前几天申报了7月份的,昨天系统提醒我5月的有专项扣除没有扣,我今天到系统里面,更正5月的点专项扣除又显示灰色的,点不了,这个到底是要管还是不用管?这个管应该怎么操作?
民办高中是盈利性还是非营利性?如果是盈利性账务处理怎么做?比如收伙食费,但是伙食费是外包给别的公司的,我们是代收。军训费呢?还有每年的学费收入每个人50000需不需要分摊
老师可以写一下,政府补助的总额发和净额发的分录吗?从收到款项到处置谢谢老师
施工单位开劳务普票,怎么做到不交税
减免的增值税需要做账吗?个体小规模
浮动抵押没有什么用吧,万一这些东西都被卖了呢,老师
老师您好,4月份的外来发票忘了入账,现在怎么办
个体户卖炸鸡的开发票 项目名称可以是 餐饮服务或餐饮费嘛
老师,环保麦型的一般纳税人公司与普通的一般讷税人会司有什么区别
这个我也不太清楚,应该是他们后期改了名字,也没有特别大的区别。
就是这样的。现在这两家公司的都挂了账都有余额。要怎么合并比较好。
请问余额分别在哪个方向 有更名通知书吗
一个在借,一个在贷方。我也是刚来。应该是有的吧。按照规定应该是要合并统一的吧。就是保留现用名
截止4月的余额
借 应收账款00157 贷 应收账款00255