你好,哪个金额才是正确的呢?

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,计提工资如果比实际发放的工资少或者多,冲销时应该如何写会计分录?
老师,计提工资如果比实际发放的工资少或者多,冲销时应该如何写会计分录?
老师,公司应发工资113340元,个税438.3元,实际发放工资112901.7元,这个会计分录要怎么做呢?计提工资,或者是计提个税会计分录?实际发放时的会计分录?个税需要计提吗?
老师,请问实际发放工资比计提工资少发了20元,如何做分录呢
请问老师,实际发放的工资是4999,计提时是5000,实际发放比计提时少发了1块钱,请问怎么记账分录呢
                应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
老师:这个真假的,核定征收
房产开票是13的税吗
前几年年汇算清缴时暂估没票的调增缴税了,账里暂估的这部分怎么做分录
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
小规模纳税人季度31万账怎么做?
请问一下,未开票收入,上个月做了三千元的未开票收入,为了凑需要缴纳的增值税,这个️申报增值税,认证的进项税额和销项税额正好,缴纳几元钱的销项税,就没有把上个月未开票收入低这个月开票金额,上个月的未开票收入我可以下个月低开票金额吗?
董孝彬老师在问个问题
你好,购进库存商品忘记入账且进项税额已经抵扣,我这边该怎么做分录
计提正确
你好,那就需要补做发放20元工资分录才是啊
分录如何的呢
但是实际不会发了啊
你好,不会发了,就这样做分录 借:应付职工薪酬,贷:营业外收入
可以冲减财务费用手续费吗
你好,不可以,因为这个过程根本不涉及 财务费用—手续费的
好的,谢谢老师,还有工资计提的时候,按照应发数计提10000计提的,但是实际发放的工资,有扣除罚款100,社保100,伙食费100,水电100,个税100,实际发放9500,这个分录如何做呢
请分别对不同的问题,进行重新提问,谢谢配合。