你好,是一般纳税人单位,销项税额大于进项税额的结转吗?

计提增值税的分录怎么写?
请问,缴纳增值税及附加税需要计提吗?怎么写分录入账?
请问计提增值税的分录怎么写?
老师,请问计提增值税和附加税分录怎么写?银行支付增值税和附加税的分录怎么写?能完整的写一下吗?实在是不会!
请问计提本月增值税怎么写分录
老师好,工商年检社保那一部分具体该怎么填呢?该怎么取数呢?
老师,2023年2024年都付款了,当时没收到票,现在要求供应商开票能正常记账吗
XX公司XX分公司每个季度也要报税吗
请问老师,单位是行业协会,收取的非学历教育增值税可以选择简易计税3%吗?
请问老师,行业协会收取的会费收入是免增增值税的对吧,开具的是非税收入的票据,请问需要申报增值税么?
老师好,请问建筑施工企业有什么风险点需要注意的
老师好,商贸公司销售发票后面必须附销售清单吗?
老师, 赊销的情况,分录是 借:应收账款 贷:主营业务收入 借: 主营业务成本 贷:库存商品 等到客户回款了 借: 银行存款 贷:应收账款 是这样吗?
老师,景区娱乐小火车折旧几年
郭老师,混合交易和视同销售有什么不同呀,税率按哪个
对的老师
你好,销项税额大于进项税额的结转 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
那附加税的计提呢?
你好 借:税金及附加 , 贷:应交税费—附加税
结转后销项税和进项税的余额是不是零?
你好,是的,是这样的
这个科目下有余额是怎么处理?
你好,需要做相应的结转啊
怎么结转?
你好 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出), 贷:应交税费—未交增值税
现在账上销项与进项差13万多,但是我这个月的增值税只需交253元,因为之前的会计都不结转销项与进项,只是计提应交增值税,现在怎么处理呢?
你好,因为之前的会计都不结转销项与进项,需要把之前没有结转的,补做结转处理
补做结转的话,未交增值税13万多,数额不对啊?
每个月都按开票系统的数据与增值税服务平台上抵扣的进项来交增值税的,不可能有那么多的未交税额,这个什么原因造成的?
你好,不对的话,就需要逐月用结转的凭证与申报表数据核对,查明差异原因