你好,是一般纳税人单位,销项税额大于进项税额的结转吗?
老师,请问上个月为计提的增值税怎么补计提,分录怎么写,这个月缴款了
请问计提增值税的分录怎么写?
老师,请问计提增值税和附加税分录怎么写?银行支付增值税和附加税的分录怎么写?能完整的写一下吗?实在是不会!
请问计提本月增值税怎么写分录
请问小规模计提、结转、缴纳增值税的的会计分录怎么写
老师,我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报,我7月可以补发之前的工资吗?
清算问题:资产项目清理完,负债项目清理完,银行存款有300万了,这300万首先用来干嘛?用来清理所有者权利,还股东实收资本?
物业公司,收物业费,垃圾装修清运费等,商铺租赁,商铺电费什么都是计入主营业务收入吗,我看5月份前会计,物业费,垃圾清运费,商铺租金计入主营业务收入,商铺电费,其他收入计入其他业务收入,这样对吗
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过票
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有,不知道去哪个行业做会计,现在建筑行业好像不行了,担心发不了工资,拖欠工资,做不了多久又倒闭了
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有
24年企业所得税季报申报有误,24年汇算清缴是正确的,还需要返回去修改24年季报吗?
老师电子税务局9月份有汇算清缴年报吗?
老师,A公司把车卖给了b公司,开具了增值税专票,B公司也付款给了A公司,但是没有在车管所过户,现在b公司要求a公司直接将车辆在车管所过户给c公司,然后b公司再给c公司开具增值税专票,请问这样的流程可以吗?
请问,会计工作交接要交接哪些?
对的老师
你好,销项税额大于进项税额的结转 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
那附加税的计提呢?
你好 借:税金及附加 , 贷:应交税费—附加税
结转后销项税和进项税的余额是不是零?
你好,是的,是这样的
这个科目下有余额是怎么处理?
你好,需要做相应的结转啊
怎么结转?
你好 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出), 贷:应交税费—未交增值税
现在账上销项与进项差13万多,但是我这个月的增值税只需交253元,因为之前的会计都不结转销项与进项,只是计提应交增值税,现在怎么处理呢?
你好,因为之前的会计都不结转销项与进项,需要把之前没有结转的,补做结转处理
补做结转的话,未交增值税13万多,数额不对啊?
每个月都按开票系统的数据与增值税服务平台上抵扣的进项来交增值税的,不可能有那么多的未交税额,这个什么原因造成的?
你好,不对的话,就需要逐月用结转的凭证与申报表数据核对,查明差异原因