你好,是一般纳税人单位,销项税额大于进项税额的结转吗?

老师,请问上个月为计提的增值税怎么补计提,分录怎么写,这个月缴款了
请问计提增值税的分录怎么写?
老师,请问计提增值税和附加税分录怎么写?银行支付增值税和附加税的分录怎么写?能完整的写一下吗?实在是不会!
请问计提本月增值税怎么写分录
请问小规模计提、结转、缴纳增值税的的会计分录怎么写
个体户和企业开通税务分别需要什么材料?
老师好,开专票只输入购买方的名称和税号可以不,一直是这么开的,会有风险不
老师,出纳打款的时候,每一笔后面都要备注用途吗
老师,麻烦问一下,我公司是一般纳税人,销售一套软件给买方,但是需要给买方授权,如果没有我公司的授权,买方是使用不了的,这种业务是按销售软件还是按提供软件服务
电子税务局怎么取消办税人员身份
有个95万的贸易合同,小规模企业,税费多少
老师,刚才的问题没问完就显示无法发送了,想再问老师,那结转成本时借:其他业务成本,贷方用什么呢?(朴老师)
老师您好,分公司调拔给总公司的固定资产要视同销售吗
23年的服务收入已开发票后挂在应收款到现在,确定已经收不回来了。截止到现在没计提坏账准备。可以直接做到营业外支出-坏账损失吗
小规模纳税人每月结转增值税会计分录,普票在免税额度内结转到营业外收入的会计分录。缴纳增值税的会计分录。
对的老师
你好,销项税额大于进项税额的结转 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
那附加税的计提呢?
你好 借:税金及附加 , 贷:应交税费—附加税
结转后销项税和进项税的余额是不是零?
你好,是的,是这样的
这个科目下有余额是怎么处理?
你好,需要做相应的结转啊
怎么结转?
你好 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出), 贷:应交税费—未交增值税
现在账上销项与进项差13万多,但是我这个月的增值税只需交253元,因为之前的会计都不结转销项与进项,只是计提应交增值税,现在怎么处理呢?
你好,因为之前的会计都不结转销项与进项,需要把之前没有结转的,补做结转处理
补做结转的话,未交增值税13万多,数额不对啊?
每个月都按开票系统的数据与增值税服务平台上抵扣的进项来交增值税的,不可能有那么多的未交税额,这个什么原因造成的?
你好,不对的话,就需要逐月用结转的凭证与申报表数据核对,查明差异原因