就是你这里不是按实际真实数据发生来入账处理,而是倒推算出的,和实际可能会有差异。
实收资本的金额不能随便调啊。他是不是应该走走其他应收应付啊,或是当时发生业务时候所应该相对应的科目去调整。他怎么能用实收资本去调呢。我家用我家用友软件儿那个人,他也是老会计,我跟他说他说你不能用实收资本调啊。后来我就问原来那个,他说你一个内帐无所谓。完了我家不打财务报表,就是资产负债表和利润表儿,他也不打。他说因为是内账也不用打,它就做到最后的记账凭证,到这个本年利润结转就完事儿了。
老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷:银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢
老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷:银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢
老师,实操课中老师说的用库存现金抹平是什么意思,那账上库存现金多或者少的话,以后就没办法做到库存现金账实相符了吧?
老师,我们的门店长期账实不符,但ERP跟实物还算可以,是相符的。我现在需要调到账实相符,但门店每天是营业的,我盘点的话数量肯定是对不上的,但我可以按某个时间点来确定时间,再结合当天卖的数量来核对 。问题来了 我盘点好后,账上怎么调整库存?月底不是要结转成本嘛,我怕调了后,月度结转成本后又对不上,反正这个逻辑我没想明白。
开个人发票, 贷款加服务费 如何开票? 项目名称怎么写
你好,老师,我们是汽车4S店,我们一批车调拨给其他店了,签的合同是89800一台,开的专票也是89800。后边终端发票也已经开了。但是后边又改了车价改成86300了,给我们回款回的也是86300。这个我们要怎么处理呢?
注册资本200万,实缴63500元,股东三人A占60%,B占20%,C占20%,现在C退出,未分派利润是亏损,股权转让金额是多少,需要缴纳印花税是多少,个人所得税是多少,需要签订股权转让协议吗,这个协议表格自己制作可以吗?
公司承接施工项目,项目是有另外b一家公司中标,工程完工后b公司就不再使用或者注销,这种情况下是不是有企业作为股东更好
老师,请问一下,房地产公司的老板问。对了,还是那个问题,像前几天的发票,我们结佣金给业务员90%,相当于公司赚10%,公司应该不会亏本吧 现在一手房开票那么少,应该不会亏吧
老师,我在深圳,我们有个公司,上月发票进项未开进来,下个月才开进来,原本想做留底抵欠的,原本可在系统提交直接办理,但我们这个区需要去柜台办理,需要提交很多资料,还有可能不通过,现在我们想把欠税交了,然后把多余的进项退税,但这一操作会不会有很大的风险,怕被查
电子税务局怎么更换办税人
老师,小规模开票客户要税率3的,我开了税率3的,预缴税款是不是也要按3预缴
新外贸公司第一年退税,是限额100万人民币吗?
会计档案凭证专册是放科目余额表还是放科目汇总表?