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老师,暂估多了,发票跟之前暂估的成本不一样怎么搞

2022-05-13 16:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-13 16:34

你好!红字冲减暂估的,然后按实际金额入账

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快账用户7156 追问 2022-05-13 16:35

那我的材料为负数怎么搞?

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齐红老师 解答 2022-05-13 16:38

你好!为什么会出现负数呢?红字冲减的时候产生负数?

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快账用户7156 追问 2022-05-13 16:40

发票少,暂估多了。不是负了嘛

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齐红老师 解答 2022-05-13 16:42

您好!你红字冲减暂估的,暂估的部分不就平了吗?

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快账用户7156 追问 2022-05-13 16:44

暂估平了,但是我库存商品负啦

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齐红老师 解答 2022-05-13 16:45

你好!正常是不会的。除非你自己结转成本多结转了

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快账用户7156 追问 2022-05-13 16:45

我成本还没结转啦

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快账用户7156 追问 2022-05-13 16:45

是不是把负数结转掉,?

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齐红老师 解答 2022-05-13 16:47

你好!要么是之前结转多了。肯定是结转走了,才会负数了

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快账用户7156 追问 2022-05-13 16:49

之前按暂估结转的。这次把暂估冲完,库存商品是负的了。还要再结转一次成本。把上月多结转的,这个月搞回来就行了

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齐红老师 解答 2022-05-13 16:49

你好!是的。就是这样操作

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