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给对方公司的对公户转账10万,对方给我留开了9.99万的发票9张,还差0.09元,让补也不给我补,怎么处理呢

2022-05-13 18:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-13 18:41

多交可将账上未交增值税转入营业外 支出,少交记营业外收入

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快账用户8488 追问 2022-05-13 18:42

怎么写分录啊

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快账用户8488 追问 2022-05-13 18:42

有点凌乱

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快账用户8488 追问 2022-05-13 18:44

比如一共支出9万,收到发票9张9999.99的,又不开齐

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快账用户8488 追问 2022-05-13 19:09

借,固定资产8999.81 营业外支出0.09 贷,银行存款 99999 记入营业外支出好像不太符合一样

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齐红老师 解答 2022-05-13 19:16

是的没错, 是这样的

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多交可将账上未交增值税转入营业外 支出,少交记营业外收入
2022-05-13
你好,退还的1015=2万*双方约定的退还 比例  
2025-07-05
你好这个你做固定资产么,那这个做借固定资产-2万 借银行2万
2021-07-26
同学,您好,那只能做往来。
2020-08-27
您好虽然金钱抵消掉了,但是做账的时候要分开做,运费是运费,赔款是赔款即可
2025-04-22
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