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某公司2021年收到一张咨询发票4000元,但2021年未做账也未计提。那么,2022年报销时会计分录是什么。这4000元影响到的企业所得税是多少?这4000元影响到的企业所得税是多少?分录是什么?计算企业所得税并结转。

2022-05-14 16:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-14 16:32

你好!正常做账就可以,当年收到当年做账就行 借管理费用4000 贷银行存款 4000×0.13×0.1=52 增加管理费用和税金(4000+52)×0.25=1013所以影响所得税1013元 结转借本年利润1013 贷所得税费用

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快账用户h9ww 追问 2022-05-14 17:35

4000×0.13×0.1是什么意思?影响所得税1013,怎么计提?怎么结转?

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齐红老师 解答 2022-05-14 18:14

你好这个是税金及附加,有些地方会有些差异

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你好!正常做账就可以,当年收到当年做账就行 借管理费用4000 贷银行存款 4000×0.13×0.1=52 增加管理费用和税金(4000+52)×0.25=1013所以影响所得税1013元 结转借本年利润1013 贷所得税费用
2022-05-14
您好,正在给您回复,谢谢
2023-02-14
你好,年累计的利润总额乘以税率减去之前季度预交。 利润100万以内的小型微利企业,税率2.5% 利润100万到300万之间的,税率10%。
2022-01-04
你好; 先红冲分录:借其他应付款2 贷以前年度损益调整 2 ; 然后按发票做一遍 :借  以前年度损益调整   贷其他应付款 ;  具体金额  按照你发票金额写 ;    然后把 以前年度损益调整余额结转到利润分配去; 如果  预交企业所得税;之前是调增处理了。 那么你现在调减; 之后 去申请退企业所得税即可。 
2022-12-30
你好,你申报企业所得税这个对应取得利润总额2400本年累计数,不看账上计提所得税,
2021-04-19
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