你好 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本

老师你好,已收到销售退货红字发票,且已入库,分录如何做呢,
同一笔业务公司购买了一份保险,收到发票并已做抵扣用,现在需要退部分保险,红字发票已经收到,退的部分也收到款并且也收到了相应的篮字发票,分录如何简单做?
老师你好!全电发票已认证,现在发退货业务,如何开具退货部分的红字发票呢
老师你好,想问下已开全电数发票,现在有一部分客户要退货,如何开这部分红字发票呢?
老师您 好:当月采购货物款已转,发票没收到,但是货已经入库而且已经用了,会计分录怎么做呢?
经营性应付项目的增加,是怎么计算的?
收到股东投资款的分录
请问分公司亏损,注销的时候如何记账把这部分亏损并入总公司?
老师,工地出意外赔钱了,这部分费用能作为营业外支出能抵所得税吗
四月份取得的发票 八月份再拿来做账可以吗
老师,一般纳税人开了40万票出去,只有20万成本票,怎么合理避税
请问老师,申报个体工商年报里面有个资金数额,这个填什么
老师您好,小规模纳税人生产企业开出的普票也是一个点吗
会计学堂可以代办继续教育么?费用怎么收的
朴老师,请教个问题,我们公司23年的时候欠社保当时报企业所得税的时候,没有交社保,然后就纳税调增;24年有没有交24年的,24-25年的社保没有交,如果我26年1-5月交了,我是不是可以调整105000表直接把金额填写成纳税调减!同时填写105050表其他列示。 这样做有没有税务风险!
哦,会计学堂用红字做的,
是的没错,一般是这样的
老师你好,员工福利的成本是在月末的时候转成本在总成本中需要减去?
不知你要表达的是什么意思。