咨询
Q

关于进项税额转出,如果经税务机关认证为不可抵扣的增值税进项税额,应该怎么分录?该分录应该怎么理解和记忆?

2022-05-15 18:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-15 18:31

同学你好 很高兴为你解答 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 理解就是,不符合抵扣条件的,就不可以在进项税科目里边了,防止期末结转抵扣,或者申报时候没有转出

头像
快账用户3943 追问 2022-05-15 18:35

老师,你上面这个分录确定没写错吗 为什么借贷都是“应交税费——应交增值税”?

头像
齐红老师 解答 2022-05-15 18:50

借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 你看末级科目

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 很高兴为你解答 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 理解就是,不符合抵扣条件的,就不可以在进项税科目里边了,防止期末结转抵扣,或者申报时候没有转出
2022-05-15
同学你好 是成本的进项还是费用的进项
2024-06-18
对的,是的,正确的。进项和进项转出分别结转到转出未交增值税就可以了。
2023-05-07
你好,当时你的加计扣除分录怎么做?
2022-05-19
同学您好,你好, 是不可以的,做了进项要转出
2023-06-11
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×