同学,你好 你们直接进增值税发票综合服务平台勾选认证就可以了,根据收到的发票勾选认证,和你家销售税率9%没关系

老师!公司主要业务是加工大米销售,税率定为9%,税务申报表13%栏是灰色的,现在购买的是蜂蜜,抵扣税率是13%,怎么申报抵扣税
老师,本公司是一般纳税人主要经营零售行业,开13%的票,7月份开了一张6%的运输服务类发票,报税时发现电子税务局增值税及附加税申报表把用6%归到了简易办法计税销售额里,而适用税率留底进项抵扣不了简易计税税额,现应怎么做才能把留底税额抵简易税额呢?
制造业13税率的一般纳税人开了税率6的技术服务发票,申报销项税额表的时候显示:第五栏扣除后销项税额二为0,检查是否录入了6税率的发票,申报表只能暂存不能保存,老师该怎么办
老师,在税务局代开劳务费发票备注栏写,购买方应在次月15日前代扣代缴销售方个人所得税,未按规定扣缴的,该发票不得作为所得税前合法有效扣除凭证,请问这是不是要在次月申报工资时申报劳务费,假如劳务费9万大概要交多少税?
老师,你好!我公司有固定资产设备清理.转售。那增值税申报时,是在表一,第2栏13%税率服务,不动产和无形资产处,填上销售数据。然后表三3:栏有销售金额,申请扣除相应的销售额的增值税,。那原来进项抵扣的呢?填在哪?
电子税务局提示有待签收的文书 这个必须点开查收吗
请问老师 支付店铺外包运营费用需要什么附件
注销时,资产负债表只有实收资本400,然后未分配利润负500,那么注销时清算企业所得税申报,主要有个剩余财产计算和分配明细表有个累计未分配利润,但是我未分配都负数了还要写吗
老师您好,有个产成品汽车线材这个月出库出不了,年中了留在账上不好看,想让这个月做个产成品减少 原料增加的分录,摘要写清楚一点就说上个月入错了,仓库那边给退成原料,请问这个分录我应该怎么写
申报个税是以实际发放日期为准还是计提时间为准
你好,老师,我公司有2021年付款的材料款,挂在预付账款,对方未开票业务也未报公司,,现在查到这笔款项,联系对方开票,对方不开票,说款项已退至业务经理账上。。现在对方不开票,预付账款贷方 冲 应收账款-业务经理,行吗?当时,我公司没有暂估成本,只是开进来发票,才入成本。
工商年报里本期实际缴费金额到底是单位+个人承担的合计?还是就是单位缴纳的那部分
老师,公司有个别员工交着老家的医保呢,没有交城镇医保的这种,但是其他养老、失业的,这可以吗?如何规避一下风险?
老师,一般纳税人,老板娘把它们超市买的菜,日用品,都开普票到公司,该怎么做账呢?
老师好,请问老师每个月15号申报就要缴税了是吗?交的是哪些税种呢都是按月交吗
老师!只有普通增值税发票才须认证,增值税专用票不需要认证,对不?
不是的,一般是专票认证的,普通发票一般不抵税