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甲企业为境内居民企业,2021年发生如下生产经济业务:(1)取得销售收入1000万元,与之相配比的销售成本为200万元。(2)接受某企业增值税一般纳税人赠送的原材料,取得的增值税专用发票上注明价款5万元(3)管理费用30万(其中含业务招待费10万元)、销售费用70万元(其中含广告费30万元,业务宣传费20万元)(4)全年发生财务费用20万元,其中含向金融企业借款的利息支出6万元(借款金额100万元,借款年利率6%,借款期限1年),向非金融企业借款的利息支出为14万(借款金额为20万,借款年利率为7%,借款期限1年)(5)已计入成本费用中的全年实际发放的合理工资薪金支出80万元,实际发生职工福利费10万元,职工教育经费8万元,拨缴工会经费6万元。

2022-05-16 16:30
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2022-05-16 17:34

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2022-05-16
3业务招待费扣除限额10*60%=6 1000*0.005=5纳税调增10-5=5
2022-04-25
你好 看列式 是营业收入 看下题目
2022-05-17
你好请把题目完整发一下
2022-05-15
同学你好 稍等我看看
2023-12-14
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