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甲公司为居民企业,主要从事电脑生产和销售业务。2021年度有关经营情况如下:(1)全年销售收入6000万元,利润总额900万元。(2)转让所持有的居民企业乙公司公开发行并上市流通的股票,取得收入100万元;甲公司持有该股票共10个月,当年取得该股票股息、红利6万元。(3)从直接投资的非上市居民企业丙公司取得股息、红利50万元(4)取得银行存款利息收入13.5万元(5)发生与生产经营活动有关的业务招待费支出180万元(6)发生符合条件的广告费和业务宣传费支出800万元;以前年度累计结转扣除额150万元计算甲公司2021年度企业所得税应纳税额。
甲公司为居民企业,主要从事电脑生产和销售业务。2021年度有关经营情况如下:(1)全年销售收入6000万元,利润总额900万元。(2)转让所持有的居民企业乙公司公开发行并上市流通的股票,取得收入100万元;甲公司持有该股票共10个月,当年取得该股票股息、红利6万元。(3)从直接投资的非上市居民企业丙公司取得股息、红利50万元(4)取得银行存款利息收入13.5万元(5)发生与生产经营活动有关的业务招待费支出180万元(6)发生符合条件的广告费和业务宣传费支出800万元;以前年度累计结转扣除额150万元计算甲公司2021年度企业所得税应纳税额。
48.甲公司为居民企业,主要从事电脑生产和销售业务。2021年度有关经营情况如下:(1)全年销售收入6000万元,利润总额900万元。(2)发生与生产经营活动有关的业务招待费支出180万元。(3)发生符合条件的广告费和业务宣传费支出800万元。(4)通过市民政部门用于公益事业的捐赠支出150万元。(5)实发工资1000万元,发生职工福利费100万元,职工教育经费40万元,工会经费10万元。已知:符合条件的广告费和业务宣传费支出以前年度累计结转扣除额150万元。要求:根据上述资料,回答下列问题。
甲公司为居民企业,主要从事电子产品生产和销售业务。2021年度有关经营情况如下: (1)全年销售收入6000万元,利润总额850万元。 (2)转让所持有的居民企业乙公司公开发行并上市流通的股票,取得收入70万元;甲公司持有该股票共9个月,当年取得该股票股息、红利6万元。 (3)从直接投资的非上市居民企业丙公司取得股息、红利50万元。 (4)银行存款利息收入13.5万元。 (5)发生与生产经营活动有关的业务招待费支出200万元。 (6)发生符合条件的广告费和业务宣传资 × 10 儿。 已知:业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰;广告费和业务宣传费支出,不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除。 要求:计算甲公司2021年度企业所得税应纳税额。
。 甲公司为居民企业,主要从事电子产品生产和销售业务。2022年度有 关经营情况如下: 。(1)全年销售收入8000万元,利润总额850万元。 。(2)转让所持有的居民企业乙公司公开发行并上市流通的股票,取得收 入90万元;甲公司持有该股票共9个月,当年取得该股票股息、红利10万元。 (3)取得国债利息收入80万元。(4)银行存款利息收入20万元。 (5)发生与生产经营活动有关的业务招待费支出500万元。(6)发生广告费和业务宣传费支出1200万元。 要求:计算该企业2022年度实际应纳的企业所得税税额
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月付1月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
老师,1月份发完工资后发现应付职工薪酬,工资里面还有余额,后来我排查了一下,发现是25年多计提了.这种情况,我要怎么办?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
我项附加扣除,房租这里没有填,2025年度都没填,2026年汇算清缴能给他退税吗?之前租房了
老师,省内跨区域施工是不是不用预缴企业所得税
所得税费用=当期所得税+递延所得税费用,举个例子详细说明一下递延所得税费用怎么算
劳务有没开13个点的专票,老师
老师,你好!咨询个问题,我们有个工程项目不是在本市的,开电子发票时跨地市标志我填是,它会自动带出编号来,今天我开发票时怎么不会自动显示编号呢,信息显示空白怎么回事呢
老师好,公司申报预交增值税的时候所属期选到去年了,产生滞纳金了,这个能退回来不,需要重新申报不
实收资本印花税已经缴纳了,但是上月没有计提,如何做分录
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