你好,你只承担9%的呀。你公司收回的金额94.5,承担的增值税94.5*9%=8.505,实际只得到94.5-8.505=85.995,

我司有一个项目,挂靠在A公司(分包),挂靠的这个项目开票金额是620万。项目部B收取13.5%的管理费,正常这13.5个点的管理费是在开票620万算还是开票前算?? 目前A公司是按扣掉项目部B的管理费后,620-620*13.5%=536.3退还我司。A公司也收我们管理费企业所得税增值税等各种税费,然后这536.3万再减税费等剩502万退我们。
老师我司挂靠一家有资质的A公司做的工程。总计109 万的工程结算金额,A公司给项目部开9%的专票,让我司按不含税结算金额的94.5%给A公司开9%的成本票,并且增值税退给我司,意思就是我司得到的总价款是109÷1.09×94.5%加开票交的增值税金额!请问我司综合下来承担了多少税点
我司挂靠A公司干个109万含税的活儿, A公司开票给项目部109万,项目部回款109万 我司给A公司开票109/1.09×94.5%=94.5万(不含税的94.5%开票) A公司回款94.5万+我司开票产生的增值税 请问挂靠A公司我司综合下来承担多少税点的挂靠费
老师,请问下2020年A公司挂靠我公司做B公司的项目,还有5万的质保金没开票给B公司,前几天我公司交了3000的代销手续费给B公司,B公司开了发票给我公司,这笔手续费其实是我们代A公司交的,现在A公司对公转回这笔钱给我们,那我公司是不是也要开票给A公司的?
我们是一般纳税人建筑公司,A公司挂靠我们一个项目,合同是我们和甲方公司签的,我们已经给甲方公司开票将近300万,但是公户只收到了甲方公司50多万的回款,甲方公司还付了A公司140万农民工工资(这些农民工中有给A公司干活的B公司的人,还有我们公司的人),给A公司干活的B公司的给我们开票220多万,这个我们怎么做账才能平账呢
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
我司实际到账的钱是不含税金额的94.5%加我司开票产生的增值税金额。即:94.5+94.5/1.09×0.09=102.3
老板算综合挂靠扣下的税点,是不是按(109-102.3)/109这样算
不应该用109来算。因为109是别人的开票金额,你应该除以94.5
我们挂靠A公司,不挂靠我们应收账款是109万啊,挂靠别人了,我们到手只有102.3。老师说综合下来扣多少点 不就是109-102.3再除以109吗
我不认为哈。税负,是税额/收入。你的收入不是109