您好,先检查一下单位的账务处理有没有错误?然后可以申请退税?

留抵退税 老师4月初我们按照专管员老师的要求申请了留抵退税,退的就是我们3月增值税申报表期末留抵税额那一栏的金额,其实就是多出还未抵扣完的进项税额,我们也实际收到了这部分退税,那么我们是一般纳税人,我们可以享受进项加计10%,这部分退的进项税,我们已经收到了,还能在享受进项加计10%吗?还是说现在报4月的,对应退给我们的进项的10%要转出?谢谢
老师你好,请问现在新政策,要求一般纳税人申请退款增值税留底进项税额,因为退款多,缴纳税款少,现在专管员又要查账,我该如何应对呢?
您好老师,我是一般纳税人非加工零售业,上月税务联系说需要退留抵,5月底退到银行账户,现在申报5月份的增值税,我开具税款5万,进项2万,现在需要缴纳3万增值税,问题来了,之前因为有留抵我不需要缴纳增值税,所以附加税是0,现在我需要缴纳3万的附加税是多少?如何计算,求解谢谢老师
2023年,我这边有一个个体户,因为对政策不明,把开具的普通发票金额填到了增值税申报表里边专票金额的位置,然后造成了多缴增值税城建税税款,现在我需要申请退税,请问哪位老师有类似的退税申请
2023年,我这边有一个个体户,因为对政策不明,把开具的普通发票金额填到了增值税申报表里边专票金额的位置,然后造成了多缴增值税城建税税款,现在我需要申请退税,请问哪位老师有类似的退税申请书模板呢
请问老师,农产品自产自销的发票增值税能抵扣吗?
老师好,2023年12月企业与单位签订了设计合同,原结算金额为50000元,2024年已开具普票50000元,一直没收到款,直到2026年2月经双方协商,同意按30000元结算,2026年2月同时已红冲50000元发票,重新按30000元开具一张新的发票给单位,请问账务上要怎样处理,分录要怎样写
经营所得C表是经营者在两处或两处以上取得的个体户收入是吗,需要申报C表
老师,你好,请教下投资性房地产如何缴纳税款,需要缴纳哪些税呢
请问老师,现在公司卖方需要缴纳哪些税费呢?
老师有大合同的章 结算单没有章可以吗?
个人房东租房给公司办公,不想开发票,我公司去税务局代开,代交的税怎么做账
你好老师房产税现在的税率是多少怎么计算
老师餐饮食材配送业务一般纳税人普票专票税率都是一样的吗
我发现以前抵扣的票对方给我们的抬头企业名称写错一个字 24年的 怎么办
老师,你好,原来会计没有做库存,账也比较乱,专管员要求把19年的进项发票金额以及销项税额合计整理出来,他还要查账,老师我让法人提供存货量,把账调一下可以吗?
你好。可以这样处理的,您好,可以这样处理的。
谢谢老师
不客气,祝您工作愉快。