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21年底因成本发票不够,暂估200万。今年只能收回50万发票,所得税年报调增150万如何填写年报,账务如何处理。

2022-05-18 10:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-18 10:01

你好,纳税调整明细表扣除项目其他填写账载金额150

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齐红老师 解答 2022-05-18 10:01

这个暂估200万的业务实际是多少?是50吗?

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快账用户5519 追问 2022-05-18 10:04

不确定,但是肯定是暂估多了,当时暂估账务处理,借主营业务成本200万,贷应付账款-暂估200万

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齐红老师 解答 2022-05-18 10:07

如果是虚增的,借应付账款贷利润分配未分配利润 如果不是虚增的,不需要做账务处理。

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快账用户5519 追问 2022-05-18 10:30

暂估多了,应该就是虚增了吧。那就是调增年报150万,然后这个月借应付账款-暂估150万 贷利润分配未分配利润150万。那2季度财务报表和利润表中的未分配利润年初加上净利润就不等于未分配利润年末了是吧?

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齐红老师 解答 2022-05-18 10:32

你好,这个不一定,有些他是有实际业务,就是账上正常做,只不过是取得的发票少

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快账用户5519 追问 2022-05-18 10:44

那就是调增年报150万,然后这个月借应付账款-暂估150万 贷利润分配未分配利润150万。那2季度财务报表和利润表中的未分配利润年初加上净利润就不等于未分配利润年末了是吧?

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齐红老师 解答 2022-05-18 10:47

对的是的不相等的,这个没有关系,可以忽略差异。

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快账用户5519 追问 2022-05-18 11:00

那我这个月借应付账款-暂估150 贷利润分配未分配利润150这笔分录摘要可不可以写,冲暂估。

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齐红老师 解答 2022-05-18 11:04

可以的,可以这么做的。

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你好,纳税调整明细表扣除项目其他填写账载金额150
2022-05-18
做纳税调增就是了,在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他
2022-05-10
150万 你这个现在账上 就暂估100万的,这个后面汇算清缴5.31号之前取得发票都不需要纳税调增,
2020-12-05
你好; 你实际成本是10万还是5万的 ? 这样好判断。 去年 怎么走分录的。我看看
2022-03-15
你好,去年的那个20万需要纳税调增 然后今年暂估的10万在明年汇算清交之前收到了发票,这个10万就不需要调增了。
2023-04-21
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