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没收到发票暂估入账,下月收到了算几月份

2022-05-18 13:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-18 13:22

你好,你是指什么属于哪个月呢?  

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快账用户9326 追问 2022-05-18 13:22

当月暂估,下月收到发票

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快账用户9326 追问 2022-05-18 13:22

算那个月

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齐红老师 解答 2022-05-18 13:23

你好,购进算当月,而不是下个月

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快账用户9326 追问 2022-05-18 13:24

下月冲销暂估,冲销做一笔,相当于抵消

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齐红老师 解答 2022-05-18 13:26

(是针对这个回复有什么疑问吗)

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快账用户9326 追问 2022-05-18 13:26

这个意思

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齐红老师 解答 2022-05-18 13:27

(是针对这个回复,还有什么疑问吗)

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快账用户9326 追问 2022-05-18 13:32

下月冲销相当于当月没有吗

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齐红老师 解答 2022-05-18 13:33

你好,下月冲销,下个月又根据发票入账,是下个月相当于没有发生一样

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快账用户9326 追问 2022-05-18 13:34

所以库存在当月了

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齐红老师 解答 2022-05-18 13:36

你好,本来库存增加就是当月,而不是次月啊

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你好,你是指什么属于哪个月呢?  
2022-05-18
是的,就是那样处理的
2023-04-20
6月暂估40万 9月份暂估了10万,12月份暂估了35万, 借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估款, 收到是2019年发生成本吗,那就做借主营业务成本 -30 贷应付账款 暂估款 -30 之后重新做借主营业务成本 贷应付账款,这个暂估回来是6月的发生成本吗,那还有10万后续还会回来吧,是真实发生10万吧,那挂着,几时回来再调整
2020-02-18
可以的,可以这么做的。
2023-10-09
你好!是的,红冲暂估的部分,然后按正确的金额重新入账。
2023-06-09
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