你好; 消防工程; 计入在建工程; 完工转固定资产u ; 按月分摊计入 其他业务成本 ;到时取得收入做其他业务收入处理的

超市筹建期间做的消防工程怎么做分录?后期部分区域租出去了,承租人承担了部分消防工程管理费该怎么做分录
你好,有个问题请教,社保我按正常的做了计提,也做了缴纳。例如分录为:借:管理费用–社保(公司部分)800贷:应付职工薪酬–社保800借:应付职工薪酬–社保800其他应收款–社保(个人部分)400贷:银行存款1200有个员工停薪留职了,做工资表时,社保个人部分和公司部分就全由员工个人承担,这种情况我怎么做发放工资的分录呢?例如计提工资的分录为:借:管理费用–工资3000贷:应付职工薪酬–工资3000那么发放的分录应该怎么做?其他应收款–社保(个人部分)贷方还是400吗?
老师,新公司3月份成立,3至4月份筹备期间,5月2日正式投入生产,公司办理防火门检验证书费要30万元,4月9日付杭州市钱塘区易铮企业管理咨询工作室定金10万元,4月12日应急管理部上海消防研究所木材检测费3000元,4月16日付应急管理部上海消防所检测费92760元,付杭州高钱塘区易铮企业管理咨询工作室34240元,总计付款230000元,还差7万元未付,请问老师,账怎么做,会计分录怎么做
请问员工休产假期间个人承担的社保公司垫付了,当时是给她做了工资分录借管理费用-工资 300。 贷应付职工薪酬 300,现在公司收到生育津贴要从中扣除公司垫付的个人社保300,怎么做账,是从管理费用吗
发工资实操会计分录应该怎么做? 比如,我们公司有一个员工,他的基本工资4500-社保个人扣款441.58=4058.42元, 计提工资分录:借:管理费用 4500 贷:应付职工薪酬 -工资 4500 计提社保分录:借:管理费用(公司部分)1064.05 其他应收款(个人社保部分) 441.58 贷:应付职工薪酬-应付社保费用 1505.63 发放工资分录:借:应付职工薪酬-工资 4500 贷:其他应收款(个人社保部分) 441.58 银行存款 4058.42 上面的分录是正确的吗?我的疑问是计提工资那笔分录为什么入管理费用4500,这样就相当于个人承担的社保也入到管理费用了
查帐征收和核定征收的标准?
自有一套商业性质住房,还可以租房抵扣个人所得税吗?
请问老师,去年的时候有还房贷还了半年,然后后面就把房子出售了,那现在申报个税的时候可以把去年上半年还房贷的算进去吗?
你好,老师,请问一下,24年暂估原材料10万,24年结转成本10万,25年收到8万发票 冲24年暂估10万了,然后重新做一笔蓝子分录 8万,那原材料借方出来负数 2万 要怎么做分录
老师,进口的生牛羊肉,在国内流通环节免税吗?
郭老师,长期资产,超过100万,怎么按折旧转出进项税
老师,去年12月份以前发生的业务的发票 ,今年才开进来,我全部放去年12末的凭证后面就行吗
老师,商家开的发票有去年和今年的,这个发票是要附在今年还是去年里?
公司之前有个存折没有过上,上门有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,问 下,酒店过年放烟花,烟花费用怎么入账