您好 这样写分录正确的
小规模物业公司收到车位费360元,其中120元是预收的,收款360元已开发票,会计分录是这样吗?计算应交增值税,按发票来计算。 借:银行存款 360 贷:主营业务收入 297.03 预收账款 59.41 应交税款-应交增值税 3.56
2021年12月21日小规模 收到60万元 ,当时的税率是1%, 这样做分录对吗? 借:银行存款60万 贷:主营 业务收入 60/1.01= 59.41万 应交增值税----未交增值税 59.41万
小规模减按1 普票 季度未超过30万 销售时 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税(1%的税) 未达到季度30万,免税时: 借:应交税金-应交增值税 贷:营业外收入 老师帮忙看看 这样做对吗
老师,我们是小规模餐饮行业,银行对账单收到抖音平台返的佣金60元,是不是做无票收入。然后把60元换算出来不含税销售额和税率。借:银存60 贷:主营收入59.41 应交税费——应交增值税0.59,是这样做分录吗
老师好!小规模的收入,凭证这么处理,帮我看一下对下对,借银行存款34万,贷主营业务收入33.66万,应交税费一应交增值税(销项)0.34万,月末结转,借应交税费一应交增值税(销项)0.34万,贷应交税费一未交增值税0.34万,支付时借应交税费一未交增值税0.34万,贷银行存款0.34万
老师,发现上一年的租车费用,有三个月未做摊销分录,今年应该咋处理呀?
老师请问一下 工商年报,应投资额和实缴的填错了,就填的实缴额,还可以修改吗?,现在是之前的股东也变了,23年的,这个要怎么办呢?
@郭老师,老师您好,我想请教一下就是我把进项留底税额已经抵扣完了,为什么应交税费贷方还会是负数呢
老师,公户转钱出来可以备注什么用途
专管员刚发过来的,我们怎么解决
老师您好 现在银行转贷都要打到另外公司以付货款的名义支付,我公司就有几笔这样的款子收到然后马上退还给对方,这样的情况要入账吗,如果入账要怎么入呢
无票收入,无票支出,分别啥意思
老师,请教下,公司需要注销,餐饮行业,目前歇业中,还有库存,租赁用房,是否可以用库存抵租金。然后它的资本公积还有余额,我这边怎么处理
老师公司做应收账款了,确认主营业务收入,但是还没有开发票就要交税了吗?借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)这个月是不是就要增值税了?
广东电子税务局,怎么查询出口免税备案是否有登记
你好,这个图片收到了吗
这个小规模纳税人申报表填写,对了吗
请问免税销售额是发生的什么业务?
免税的是托育费 ,含税的是托管费
那这样填写正确的哈