冲减原来的税金或者计营业外收入。
你好老师,疫情下的税收返还城建等,怎么做账,直接返还到银行的那种。应该怎么进行账务处理?
你好老师,想咨询您一个问题,预存电费有返还的积分,积分就直接给兑换成了预存的电费,这种应该怎么进行账务处理呢,是直接冲减当月的电费,还是说计入营业外收入呢
您好老师,能给我讲讲4s店的账务处理吗?在厂家进车,给的返利直接用来进车,不给经销商反钱。计提返利,收到返利,开发票上面有折扣金额……等等,这些都应该怎么做会计分录,麻烦老师细细讲解一下
稳岗返还的返还资金专用于(缴纳社保,转岗培训,技能提升培训)开支,请各企业处理好收入,支出帐务 , , 这笔收入要怎么做账面体现?我们银行收到这笔钱是银行收入和营业外收入,可是要做支出账面怎么弄?后面的社保缴纳也是自己从银行存款直接扣除对应的款项了。
老师我们有个城市代理费收回来50万,这是是一个代理权一个区域权利收入,然后这个城市其他人交的加盟费一个店是29800,一共的加盟费会年底返利这个代理人,直到返利够50万就不返利这么多了,怎么做账合适?我做的是收城市合伙人分录,借,银行贷其他应收款-城市合伙人50万,暂时不确认收入,等收一个加盟费时分录,借银行29800,贷,其他应付款-返利29800,然后再确认城市合伙人分录,借其他应收款-城市合伙人29800,贷其他业务收入29800,等到返利给城市合伙人再借借其他应付款返利,贷银行,请老师帮我仔细看看,指点一下
老师你好,想问一下就是在每个月预扣预缴个人所得税中的综合所得中,稿酬所得,劳务报酬所得,特许权使用费所得的各项所得中需要并入工资薪金收入总额去缴纳吗?还是单独算
老师,劳务公司 给员工发放工资,要把所有员工的劳务结算单做附件放在凭证后面吗?
我们销售的产品出问题要陪付给客户2000元,上游出这个费用,我们和上游之间,和客户之间账务票怎么处理
老师怎么计算一张票面的价税
老师汇算清缴的固定资产处置,我需不要填写A105090表格,那里收入一栏是直接按照财务报表,还是要在收入明细里面填加固定资产处置的价格
你好,被挂靠方收到我们项目工程款,收到的是银行承兑汇票,转给了我们公司,我们又转了一部分现金给被挂靠方支付垫付的资金和税金,这笔转给被挂靠方的现金怎么记账呢?
老师,我之前1-3申报的工资都是2560元,4月份申报的工资是9000,法人4月份导出来的回单,有三笔是他自己从公户给自己似户发了一公1800元工资,请问我做4月分科目的时候,这个怎么做合适
老师请问一下重庆稳岗补贴怎么申请
老师您好,我司建厂房,挂靠建筑公司,如混凝土公司开了3%的专票价税合计20万给建筑公司,建筑公司是开9%的专票给我司,他们可以开多少金额的票给我司
建筑公司,当月开了52万的票,对方支付50万,公户的做法是确认主营业务收入52万,那么私户确认52万还是50万呢