你好,六税两费减半征收,计提,缴纳分录是 借:税金及附加 , 贷:应交税费—某某税款 借:应交税费—某某税款 , 贷:银行存款
六税两费减半征收退税是不是免交增值税,收到后账务怎么处理
老师,一般纳税人六税两费减半征收会计分录如何做账
老师,六税两费减半征收如何做账务处理呢
老师好六税两费减半前期多交,抵减后期税款如何账务处理
老师增值税减半征收如何填表,在哪一项填,六税两费
请问,因为电视机有国补,但只能开发票给个人,那能不能开票给个人,个人再转卖给公司用。个人在税务局代开发票给公司。能作为固定资产入账吗?这样可以操作吗?是否合法?有没有什么风险?
二级会计科目编码设置,是在每一个一级科目编码后加01,02吗,如一级1001,那二级就是100101,100102
公司2020年成立,章程中约定2026年12月31日前成立,现在是必须2026.12.31之前缴足吗,有没有办法试用3年过渡+5年期限
请问:工会经费一个月申报一次,这个月怎么没有了?
问一下老师,亏损企业前期利息发票都没开,但是做账了,现在怎么办比较好
我想问一下,收汇情况表,对应报关单收汇,是以报关单出口的那天的日期为依据计算的退税人民币吗?还是以月初1日的汇率计算的人民币
老师,货款如下发票,他有备注可以汇个人?
我们小规模,进一台设备一万多,卖出去一百万,合理吗?
老师好,我们公司有笔材料款,预付款是个人微信垫付,后期尾款是对公转账,个人微信垫付可以记作是现金支付吧
河北在山东注册一个分公司 分公司接收的发票 税可以在河北使用吗
直接按减半征收之后的金额计提吗,不需要做营业外收入吗
你好,是的,是这样的
收好的,那到1-2月的六税两费的返还怎么做账务处理呢
收好的,那收到1-2月的六税两费的返还怎么做账务处理呢
你好,收到1-2月的六税两费的返还 借:税金及附加 , 贷:应交税费—某某税款 借:应交税费—某某税款 , 贷:银行存款 注意:上述分录的金额都是负数
好的,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。