前期多交了就挂在应交税费费借方,等后期需要交的时候,就在贷方了

老师您好,请问现在实行的六税两费减半征收,账务处理是按减半以后的金额做还是按没有减半前应该缴纳的做然后将减半部分放到营业外收入缴纳所得税呢?
老师,六税两费减半征收如何做账务处理呢
老师好六税两费减半前期多交,抵减后期税款如何账务处理
老师好六税两费1、2月全交了,现在减半征收,后期抵减如何做账,前期印花税借:税金及附加100,贷:应交税费-印花税100;交税时借:应交税费-印花税100,贷:银行存款100,现在减半征以前多交50如何抵减后面印花税
你好老师,现在一般纳税人政策是,六税两费减免,之前多交的是先抵后退。我这个月的税款抵欠了,怎么做账??
问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
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请问老师,民非企业,根据借款合同确认关联公司的,应收利息,分录怎么写呢
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老师,我公司是电商公司,用的是云仓(我公司有五个云仓),用的是旺店通erp,在网店通里怎么导每个云仓每日的所有产品的库存量?
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老师,请问3月份,我公司买原材料10万元,生产加工盘扣型号是0.2m,3月份领用了原材料8万元,加工好后,盘扣0.2米的,已入库合计20吨。这批入库的基座0.2m的成本,等于料的成本是8万元,加上工人工资5000元,制造费用5000。这9万元是加工盘扣0.2m的成本,3月份卖出这批货,销售了20吨,结转成本的时候,借主营业务成本9万,贷库存商品9万,对吗?