前期多交了就挂在应交税费费借方,等后期需要交的时候,就在贷方了

老师您好,请问现在实行的六税两费减半征收,账务处理是按减半以后的金额做还是按没有减半前应该缴纳的做然后将减半部分放到营业外收入缴纳所得税呢?
老师,六税两费减半征收如何做账务处理呢
老师好六税两费减半前期多交,抵减后期税款如何账务处理
老师好六税两费1、2月全交了,现在减半征收,后期抵减如何做账,前期印花税借:税金及附加100,贷:应交税费-印花税100;交税时借:应交税费-印花税100,贷:银行存款100,现在减半征以前多交50如何抵减后面印花税
你好老师,现在一般纳税人政策是,六税两费减免,之前多交的是先抵后退。我这个月的税款抵欠了,怎么做账??
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自建多套厂房,门窗单独承包开票结算,请问这个如何计入固定资产,是单独核算还是计入厂房造价一起?,厂房的结算是竣工验收付70%一年后15%两年后15%分段开票结算的,请问这个厂房何时计入固定资产合适呢,后面发票再开进来如何调整?
这怎么选?老师,老师,老师?