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a企业为增值税一般纳税人,2020年3月销售自己使用过的2008年5月购进的机器设备(购入时未抵扣进项税),开具增值税专用发票,取得含税收入52000元

2022-06-18 13:06
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2022-06-18 13:07

您好 请问是需要计算应交增值税吗

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您好 请问是需要计算应交增值税吗
2022-06-18
68÷1.13×13%+35÷1.13×13% 你计算一下结果同学
2022-01-07
如果是一般纳税人20600/1.03*2%=400 按照这个来缴纳增值税
2023-10-14
你好,这里的进项税额是多少呢?
2022-05-19
当期可以抵扣进项税是100*9%=9 进项税转出是5600*13%=728 当期销项税的计算是(100%2B100%2B100)*13%%2B20600/1.03*2%=439 该企业当月增值税应纳税额 439-(9-728)=1158
2022-05-25
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