同学你好 勾选的之后转出就可以 内账不用考虑税 也不用单独做税

老师好,我是新手小白刚上岗,做的公司内账,外账委托给代理记账公司负责了,请问一下:内账方面,平时收到发票要把税给反映出来么?如果反映的话,后面会把发票都给代理公司,也不知道他们什么时候会勾选确认,勾选多少,这样的话内账怎么反映出来税呢?
你好,老师,像这个不做进项税额的话,到时纳税申报什么弄,发票认证什么弄呢?难道是给外账会计做,是吗?这个就是内账和外账的区别吗
老师,我们公司是一般纳税人,有进出口业务,问题一,开票给国外客户税率是跟我们国内税率是一致的对吗?按发票入账,借:应收账款贷主营业务收入贷:应交增值税~销项税额,这样做对吗?问题二,我们有进项发票回来,进项发票不像一般企业需要做进项认证抵扣是吧?是应该拿着进项发票和报关单去相应的部门申请退税是吗?退税到账有怎么做会计分录?
老师,我们公司是一般纳税人,有进出口业务,问题一,开票给国外客户税率是跟我们国内税率是一致的对吗?按发票入账,借:应收账款贷主营业务收入贷:应交增值税~销项税额,这样做对吗?问题二,我们有进项发票回来,进项发票不像一般企业需要做进项认证抵扣是吧?是应该拿着进项发票和报关单去相应的部门申请退税是吗?退税到账有怎么做会计分录?老师,能一一详细解答吗?
老师,我10月有个之前已经认证过的发票,供应商给我们开了25.8w元负数发票。进项转出金额是29681.41元,我本有认证了29550元销项,这样的话 收到红冲发票我怎么做账,对于之前已认证的税额不知道咋做, 在就是我销项29550填写到申报表哪里
老师您好,请问现在申报2025年工商年检,那种26年3月股东实缴了10万,需要写进去吗?
老师您好,我4月申报了异地预缴的增值税,申报万之后税款今天才交呢,但是我用外经证进去后发现没有可以缴纳的税款,就是现在找不到在哪里缴纳税款的,老师这个应该怎么查
老师,为什么应收账款转回坏账准备的分录也要抵消呢
去年收入挂预收账款转收入少了,那么更正2025年增值税申报表不能够抵增值税进项,怎么办?
老师,你好。公司起诉欠管理费不交的司机,现在法院帮追回4千。之前账上没有做过账,现在这个月进的4千怎么出会计分录
老师我们想经营一个食堂项目,各项支出合理占比应该是怎么样的
收到出口销售款,原始凭证除了银行回单还需要什么
老师具体回答一下,比如科目余额表中,没处置前年初原值1000000,处置后年末原值0,本年折旧累计发生额贷方是50000,(其中该资产处置之前的本年折旧是50000)期末累计折旧的余额是0(因资产处置时转入累计折旧借方为1000000)
老师 一季度暂估了成本,但是分录是借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估,四月份成本回来 是不是直接写个红字就可以了呢?
发工资选错银行账号了要退回重新发吗?如果不退如何做账
不是,老师,想了解内账是不做进销项,然后自己收到专票,或者开了专票,认证的话也是按一样流程做,只是内账关于税方面的,就不用做,是吗
同学你好 对的 不用单独做税费这块
那税费到最后如何处理,是给外账公司去做是吗
同学你好 给外账公司做